Faktúry
Počet záznamov: 5234
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0050/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 366,17 € | 05.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0049/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 182,93 € | 05.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/21 | čistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 5,98 € | 04.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/21 | teplo 5/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 230,00 € | 03.05.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/21 | plyn 5/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 98,00 € | 03.05.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0046/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 191,66 € | 30.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0047/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 930,45 € | 30.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0048/21 | ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 88,06 € | 30.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/21 | informačné služby 4/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 30.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/21 | telefon 4/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,58 € | 30.04.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/21 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Terra vydavateľstvo s.r.o. | 46351299 | 2 743,00 € | 29.04.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0041/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 174,52 € | 28.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0039/21 | ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 133,32 € | 28.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0038/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 131,56 € | 28.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0040/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 910,15 € | 28.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/21 | čistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 229,54 € | 28.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/21 | služba-čistenie tlač.hláv | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 30,00 € | 28.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/21 | materiál -prislušenstvo IT | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 120,60 € | 28.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/21 | vodné,stočné,zrážková 4/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 638,64 € | 28.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0045/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 322,64 € | 28.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0042/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 310,20 € | 28.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0044/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 279,47 € | 28.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0043/21 | pekárenské výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 88,70 € | 28.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/21 | nájom kopírky, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 86,14 € | 27.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/21 | služba-správa, prevádzka TEZ 4/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ekoterm s.r.o. | 36704296 | 120,00 € | 22.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/21 | predplatné | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo s.r.o. | 35730129 | 197,40 € | 22.04.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/21 | zástava EU, SR | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Megatlač s.r.o. | 51244489 | 170,10 € | 21.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/21 | prístup na Online festivale Ekotopfilm-Envirofilm 26.4.2021-30.4.2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MFF Eko, s.r.o. | 35955872 | 128,00 € | 21.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0035/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 141,38 € | 21.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0037/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 32,88 € | 21.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra |