Faktúry
Počet záznamov: 5234
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0119/19 | vyuctovanie za maj 2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 868,30 € | 06.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/19 | telefon 5/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,49 € | 05.06.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/19 | Aplikačné a syst.konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VEMA | 31355374 | 33,54 € | 05.06.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/19 | voda,lizanky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 223,61 € | 04.06.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/19 | vodne a stocne 6/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 332,12 € | 04.06.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/19 | stravne 5/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 1 818,25 € | 04.06.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/19 | Maxi šmýkačka 3x3 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | REATEK ONE, s.r.o. | 50330969 | 424,00 € | 04.06.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/19 | plyn 6/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 18,00 € | 04.06.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/19 | hyg spotreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 81,36 € | 04.06.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0183/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 132,00 € | 04.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/19 | sluzba 6/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 04.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/19 | tep.energ 6/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 690,00 € | 03.06.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0182/19 | zemiaky,cibula | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 71,23 € | 03.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0180/19 | zemiaky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 109,34 € | 31.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0181/19 | ryza,muka,mak,olej | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 1 021,57 € | 31.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/19 | služba | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. | 31338551 | 34,20 € | 31.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/19 | EPSON WorkForce M200-tlačiareň | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 199,20 € | 30.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0175/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 37,62 € | 30.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0178/19 | kalerab | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 40,30 € | 30.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0179/19 | chlieb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 110,06 € | 30.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/19 | výroba pečiatok EOS 130Kit a dátumovka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eduard POLAKOVIČ-FOTOPOLY | 11648783 | 114,21 € | 29.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/19 | pohár na šport.akt. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Victory sport,spol.s.r.o. | 35774282 | 64,62 € | 29.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/19 | skladácí kôš na lopty | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | INSGRAF s.r.o | 47078839 | 184,80 € | 29.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0176/19 | petrzlen,kapusta,jablko | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 70,46 € | 29.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0177/19 | mraz.kuracie stehna | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 186,49 € | 29.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/19 | Ekotopfilm | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Vločka s.r.o. | 46311050 | 420,00 € | 28.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0168/19 | mraz.hrasok | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 8,71 € | 28.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0169/19 | mrkva,petrzlen,zemiaky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 369,25 € | 28.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0171/19 | cukor,muka,sosovica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 813,35 € | 28.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0172/19 | maslo | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 133,76 € | 28.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra |