Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5234

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0175/19 za natieračské práce ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Domotor Miroslav 34648569 4 500,00 € 06.09.2019 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0176/19 tep.energ 9/19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 3 020,00 € 06.09.2019 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0177/19 školenie Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 VESNA nezisková organizácia 45739153 79,98 € 06.09.2019 09.09.2019 Faktúra
DFSJ/0230/19 masove vyrobky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 210,54 € 06.09.2019 10.09.2019 Faktúra
DFSJ/0231/19 masove vyrobky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 221,04 € 06.09.2019 10.09.2019 Faktúra
DFSJ/0229/19 kapusta kyslá,paradajky čertvé Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 86,18 € 05.09.2019 10.09.2019 Faktúra
DFBV/0181/19 zrážková voda 8/19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 300,82 € 05.09.2019 10.09.2019 Faktúra
DFBV/0182/19 vodné a stočné 17.7-16.8.2019 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 133,74 € 05.09.2019 10.09.2019 Faktúra
DFSJ/0223/19 mrkva,ovocné zel.pyré Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 848,99 € 04.09.2019 06.09.2019 Faktúra
DFSJ/0224/19 pol.korenie,rezance,paprika Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 UNIQUE SR s.r.o. 35928182 475,44 € 04.09.2019 06.09.2019 Faktúra
DFSJ/0225/19 mäsové výrobky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 55,44 € 04.09.2019 06.09.2019 Faktúra
DFSJ/0226/19 olej slnečnicový 10 ks Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 91,92 € 04.09.2019 06.09.2019 Faktúra
DFSJ/0227/19 mrkva,uhorky,zemiaky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 450,92 € 04.09.2019 06.09.2019 Faktúra
DFSJ/0228/19 vajcia,múka,mlieko,cukor. Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 1 669,52 € 04.09.2019 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0174/19 služba kop. Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Magic Print s.r.o. 36617661 31,68 € 04.09.2019 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0178/19 za opr.vnútornej omietky 750m2 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Domotor Miroslav 34648569 4 000,00 € 04.09.2019 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0179/19 za plyn 9/19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 33,00 € 04.09.2019 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0180/19 stavebná práca vykon.na budove školy Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PreDomy s.r.o. 51325489 7 558,15 € 04.09.2019 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0173/19 osbné spis dieťaťa v ŠK Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ŠEVT a.s. 31331131 129,40 € 28.08.2019 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0172/19 bezdrotový adapter4 ks Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 IZOCOM 48246468 55,54 € 26.08.2019 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0170/19 Revitalizácia osvetlenie 70 ks Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PreDomy s.r.o. 51325489 6 000,00 € 22.08.2019 29.08.2019 Faktúra
DFBV/0169/19 ZA služby poč-siete SANET 7-9/19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 SANET 17055270 149,37 € 21.08.2019 27.08.2019 Faktúra
DFBV/0165/19 Šk.stôl Lux a stoličky 15 ks Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 SKOLEX spol.s r.o. 31396763 1 877,53 € 20.08.2019 27.08.2019 Faktúra
DFBV/0166/19 kanc.potr. Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 595,30 € 20.08.2019 27.08.2019 Faktúra
DFBV/0168/19 stavebné práce na bud.školy Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PreDomy s.r.o. 51325489 4 518,35 € 20.08.2019 27.08.2019 Faktúra
DFBV/0171/19 tep.energia 8/19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 2 550,00 € 20.08.2019 27.08.2019 Faktúra
DFBV/0167/19 el.inst. Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 EL-TRAS s.r.o. 0031428452 2 385,29 € 20.08.2019 29.08.2019 Faktúra
DFBV/0171/19 tep.energia 8/19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 2 550,00 € 20.08.2019 27.08.2019 Faktúra
DFBV/0159/19 elektroinšt.prác Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 rt elektro s.r.o. 50991175 943,30 € 14.08.2019 27.08.2019 Faktúra
DFBV/0160/19 el.energiedo19.8.2019 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Západoslovenská energetika 36677281 412,13 € 14.08.2019 27.08.2019 Faktúra