Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5136

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0156/19 telefon 7/19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovak Telekom, a.s. 35763469 56,08 € 13.08.2019 27.08.2019 Faktúra
DFBV/0157/19 FRANKE kuchynský komplet Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNAJNET s.r.o. 47608544 244,26 € 13.08.2019 27.08.2019 Faktúra
DFBV/0158/19 HP 200 G3 2 ks Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 IZOCOM 48246468 1 060,01 € 13.08.2019 27.08.2019 Faktúra
DFBV/0154/19 služba za8/19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ing.Martin Rimbala 44426488 150,00 € 13.08.2019 27.08.2019 Faktúra
DFBV/0150/19 odpad ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 CMT Group s.r.o. 47372141 7,20 € 07.08.2019 27.08.2019 Faktúra
DFBV/0149/19 dvere vnútorné klučky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 MERKURY MArket SKOVAKIA s.r.o. 36501891 552,15 € 05.08.2019 27.08.2019 Faktúra
DFBV/0149/19 dvere vnútorné klučky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 MERKURY MArket SKOVAKIA s.r.o. 36501891 552,15 € 01.08.2019 27.08.2019 Faktúra
DFBV/0140/19 odvoz bioodpad 6/19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 CMT Group s.r.o. 47372141 64,80 € 31.07.2019 05.08.2019 Faktúra
DFBV/0146/19 vyznačenie obvodovych čiar cvičebného pristr. Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 JATOBA s.r.o. 44053797 1 080,00 € 30.07.2019 31.07.2019 Faktúra
DFBV/0147/19 oprava poškodených časti cvičebného priestr. Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 JATOBA s.r.o. 44053797 1 400,00 € 30.07.2019 31.07.2019 Faktúra
DFBV/0148/19 prenáj. a služba tlač. Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Magic Print s.r.o. 36617661 34,08 € 30.07.2019 31.07.2019 Faktúra
DFBV/0147/19 oprava poškodených časti cvičebného priestr. Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 JATOBA s.r.o. 44053797 1 400,00 € 29.07.2019 31.07.2019 Faktúra
DFBV/0146/19 vyznačenie obvodovych čiar cvičebného pristr. Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 JATOBA s.r.o. 44053797 1 080,00 € 29.07.2019 31.07.2019 Faktúra
DFBV/0145/19 za murárske a natieračské práce telocvične-Projekt otvorená škola BSK -oblast športu 2018/2019 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Domotor Miroslav 34648569 1 500,00 € 24.07.2019 30.07.2019 Faktúra
DFBV/0144/19 SR vlajka a znak Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 2U spol.s.r.o 17315786 169,20 € 24.07.2019 30.07.2019 Faktúra
DFBV/0145/19 za murárske a natieračské práce telocvične-Projekt otvorená škola BSK -oblast športu 2018/2019 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Domotor Miroslav 34648569 1 500,00 € 24.07.2019 30.07.2019 Faktúra
DFBV/0144/19 SR vlajka a znak Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 2U spol.s.r.o 17315786 169,20 € 24.07.2019 30.07.2019 Faktúra
DFBV/0148/19 prenáj. a služba tlač. Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Magic Print s.r.o. 36617661 34,08 € 23.07.2019 31.07.2019 Faktúra
DFBV/0142/19 výkres,papier far.,skartováč 2 ks Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 247,04 € 22.07.2019 29.07.2019 Faktúra
DFBV/0143/19 čist.spotr. Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 1 554,19 € 22.07.2019 29.07.2019 Faktúra
DFBV/0141/19 Prvouka 2 pracovná učebnica pre ZŠ s VJM 20 ks Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767 100,00 € 15.07.2019 19.07.2019 Faktúra
DFBV/0140/19 odvoz bioodpad 6/19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 CMT Group s.r.o. 47372141 64,80 € 15.07.2019 05.08.2019 Faktúra
DFBV/0139/19 energia 6/19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Západoslovenská energetika 36677281 846,42 € 10.07.2019 15.07.2019 Faktúra
DFBV/0138/19 údržba poč.siete za 7/19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ing.Martin Rimbala 44426488 150,00 € 10.07.2019 16.07.2019 Faktúra
DFBV/0137/19 vyučtovanie tep.energ.za 6/19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 13,24 € 09.07.2019 11.07.2019 Faktúra
DFBV/0136/19 telefon6/19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovak Telekom, a.s. 35763469 59,92 € 08.07.2019 10.07.2019 Faktúra
DFBV/0135/19 zrážková voda 6/19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 291,96 € 04.07.2019 09.07.2019 Faktúra
DFBV/0132/19 tep.energia 7/2019 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 2 580,00 € 02.07.2019 03.07.2019 Faktúra
DFBV/0131/19 prac.odev Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUAL BP, s.r.o. 35962135 737,52 € 02.07.2019 09.07.2019 Faktúra
DFBV/0133/19 za plyn 7/19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 16,00 € 02.07.2019 09.07.2019 Faktúra