Faktúry
Počet záznamov: 5234
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0097/19 | chlieb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 298,79 € | 27.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/19 | valec EPSON AL M1 200 1 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 111,78 € | 26.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0086/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 255,24 € | 26.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0087/19 | uhorky,zemiaky,paprika | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 245,89 € | 26.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0088/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 194,04 € | 26.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0089/19 | uhorky,pomaranč | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 245,80 € | 26.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0090/19 | cierná ríbezľa,špagety,med | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 615,60 € | 26.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/19 | prenájom kop.Xerox a tlač 5834 strán | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 114,00 € | 25.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0080/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 183,04 € | 21.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0081/19 | ryža,soľ,cukor,maslo,mlieko | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 1 548,82 € | 21.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0082/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 19,25 € | 21.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0083/19 | mrkva,cesnak,kapusta | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 307,66 € | 21.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0085/19 | múka,puding. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 143,52 € | 21.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0084/19 | malina s ovocnym pod.,visna.kiwi | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASTERA, s.r.o. | 36238091 | 588,41 € | 21.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/19 | opr.kuch stroj | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. | 47132884 | 152,76 € | 21.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/19 | výkres 2bal,farbičky 1bal, obálky 1tis. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 167,23 € | 20.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/19 | toner Epson 1ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 78,91 € | 20.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/19 | za lyžiarsky výcvik od 11.3.-15.3.2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VDK s.r.o. | 36629201 | 5 250,00 € | 18.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0079/19 | mäso | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 87,12 € | 15.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0076/19 | mäso | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 223,08 € | 14.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0077/19 | mäso | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 278,88 € | 14.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/19 | energia 2/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 044,83 € | 14.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/19 | USB kľúč 16 GB,32GB-10 ks ,myš Genius | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 227,04 € | 14.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0074/19 | kel, mrkva,cibuľa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 384,37 € | 14.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0075/19 | ryža, olej, vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 749,25 € | 14.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0078/19 | zemiaky, banány | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 346,36 € | 14.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0071/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 207,90 € | 11.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0072/19 | zemiaky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 89,38 € | 11.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0073/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 176,44 € | 11.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/19 | vyučt.tep.energ.2/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 367,82 € | 08.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra |