Faktúry
Počet záznamov: 5559
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0261/19 | kuracia pecen | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 210,67 € | 26.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0262/19 | zelenina | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 948,96 € | 26.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0255/19 | udene stehno | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 455,62 € | 24.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0256/19 | zelenina | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 168,55 € | 24.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0257/19 | cestoviny, sirup, ryza | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 1 325,80 € | 24.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0258/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 83,16 € | 24.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0259/19 | kuracie chl. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 834,07 € | 24.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/19 | Mikrovlnná rúra GORENJE MO 17ME | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ALZA.sk | 36562939 | 84,71 € | 24.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/19 | davkováč toal.papiera,mydla pap.uterákov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 162,72 € | 24.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/19 | DEK dotykový kľuč DS 1890 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ING.KHANDL VLADIMIR | 33621951 | 84,00 € | 20.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/19 | služba tlač. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 94,09 € | 20.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/19 | čist.potreby podľa rozp. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 582,06 € | 20.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/19 | nastavenie uživ.na kopirku Xerox | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 36,00 € | 20.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/19 | výdajný terminál EKO,asist.služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Verejná informačná služba, spol.s.r.o | 36006912 | 1 957,20 € | 20.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0251/19 | mraz.brokolica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 130,80 € | 20.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0252/19 | kuracie chl. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 340,73 € | 20.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0253/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 277,20 € | 20.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0254/19 | mraz.hrasok, muka,mlieko,maslo | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 275,61 € | 20.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/19 | eUčebnica Program.v Pythone-licencia pre školy 10 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Akadémia Alexandra, s.r.o. | 46100261 | 46,80 € | 19.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/19 | toner HP Q5949A6 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 144,00 € | 18.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/19 | Aplikačné a systémové konzult.PAM | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VEMA | 31355374 | 33,54 € | 18.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0249/19 | zelenina | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 201,11 € | 18.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0250/19 | kuracie chl. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 92,88 € | 18.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/19 | oprava umývačka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Stanislav Strenk | 47741660 | 50,00 € | 17.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/19 | Prvouka 2 pracovná učeb.pre ZŠ s VJM | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 10,00 € | 17.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/19 | školenie PAM | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 17.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0245/19 | zelenina, ovocie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 245,66 € | 17.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0246/19 | pirohy | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 521,64 € | 17.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0247/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 318,78 € | 17.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0248/19 | zemiaky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 248,40 € | 17.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra |