Faktúry
Počet záznamov: 5234
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0001/19 | tep.energie 1/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 8 810,00 € | 02.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0250/18 | vodné a stočné 12/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 231,82 € | 31.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/18 | zrážková voda 12/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 304,13 € | 31.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0382/18 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 231,00 € | 27.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0383/18 | citrón.cibuľa,cesnak,kapusta | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 271,90 € | 27.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0384/18 | paprika,zemiaky,kaleráb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 380,14 € | 27.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0385/18 | pomaranč,mrkva | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 157,79 € | 27.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0249/18 | stravné | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 69,69 € | 27.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/18 | za prednostné vybavenie reklamácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VEMA | 31355374 | 14,40 € | 27.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/18 | stravné | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 471,54 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/18 | TV monitoring kan. potrubia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kanal M.P.S. s r. o. | 35710357 | 579,05 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/18 | výmenu kanal.potrubia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kanal M.P.S. s r. o. | 35710357 | 1 802,35 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/18 | za murárske práce | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Domotor Miroslav | 34648569 | 998,00 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/18 | za maliarske práce | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Domotor Miroslav | 34648569 | 1 391,00 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/18 | čist prostriedky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. | 47132884 | 110,28 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/18 | čistenie komína | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kálmán Ladislav kominárské práce | 17603374 | 60,00 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/18 | za výmenu vodovodných rúr | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Keszocze Zoltán | 32315180 | 1 000,00 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/18 | školenia MZDY | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0381/18 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 71,28 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0380/18 | chlieb pšen.raž.krájaný | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 170,78 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0378/18 | ryža,syr,losos | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 1 189,85 € | 20.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0379/18 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 340,56 € | 20.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/18 | toaletny papier,mydlo,uterák | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 162,72 € | 17.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0377/18 | mäso | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 272,25 € | 14.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0373/18 | mäso | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 266,10 € | 13.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0374/18 | mlieko, múka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 126,18 € | 13.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0375/18 | horčica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 7,34 € | 13.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0376/18 | zelenina a ovocie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 494,22 € | 13.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/18 | poštové poukážky 4000 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Duprint s r.o. | 35961635 | 60,00 € | 12.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0370/18 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 234,52 € | 12.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra |