Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5854
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0001/18 | stravné listky,žlté,biele,ružové,zelené,tmavomodré | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Duprint s r.o. | 35961635 | 52,80 € | 16.01.2018 | 23.01.2018 | Objednávka | |||||
DFSJ/0012/18 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 163,02 € | 15.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0009/18 | špenát 2,5kg pretlak | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 38,47 € | 15.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0010/18 | levický syr,jourt,mlieko,vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 427,67 € | 15.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0011/18 | džem marhuľa,cicer,múka,rasca,vanilkový cukor | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 118,86 € | 15.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0008/18 | kuracie rezne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 153,79 € | 15.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/18 | Školské jedáleň webhosting 12 mesiac | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 30,00 € | 15.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/18 | energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 093,44 € | 15.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
15012018 | Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresných kôl predmetových olympiád a postupových súťaží žiakov základných škôl a základných umeleckých škôl v obvode Bratislava I. v roku 2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ministerstvo vnútra SR, Okresnú úrad, odbor školstva | 00151866 | Iné | 0,00 € | 15.01.2018 | 15.01.2018 | 15.01.2018 | Mgr. Katarína Morvayová | riaditeľka školy | Zmluva | |
DFBV/0004/18 | vyučt.tep.energ 12/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 8,06 € | 12.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0013/18 | uhorky,karfiol | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 130,66 € | 11.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0007/18 | hranolky, maslo, struky, hrášok | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MIRKOM PLUS s.r.o. | 51081709 | 265,08 € | 10.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0006/18 | mäso a mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 156,94 € | 10.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0005/18 | olej, wok, ryža | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 203,86 € | 09.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0001/18 | mrkva, zemiaky, petržlen, zeler, cesnak, kaleráb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 59,92 € | 08.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0002/18 | cukor kryšt., cukor múčka, muka, soľ, maizena, majoránka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 110,22 € | 08.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0003/18 | maslo, mlieko | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 187,70 € | 08.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0004/18 | slivkový čaj, lesná zmes, cestoviny, špagety, tarhoňa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASTERA, s.r.o. | 36238091 | 323,20 € | 08.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/18 | tel.energia za 1/2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 7 720,00 € | 02.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/18 | za poskytovanie služieb virt. knižnice za 2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 02.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra |