Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6220
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0091/18 | Toner,18ks,valec4ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 179,18 € | 14.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/18 | dokumentácia v súv.osobných údajov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SN real, s.r.o. | 36653497 | 200,00 € | 11.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0156/18 | mäso a mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 299,20 € | 11.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0157/18 | mäso a mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 172,80 € | 11.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0155/18 | vajcia, fazuľa, drvené paradajky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ryba Žilina, spol. s.r.o. | 31563490 | 103,44 € | 11.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/18 | odvoz bioodpad4/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 10.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
VO/0030/18 | Toner,18ks,valec4ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 179,18 € | 10.05.2018 | 21.05.2018 | Objednávka | |||||
VO/0031/18 | Papier A4 danube121bal | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 312,18 € | 10.05.2018 | 21.05.2018 | Objednávka | |||||
DFBV/0087/18 | Rádiomagnetofón ECG CDR biely 5 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ALZA.sk | 36562939 | 175,68 € | 09.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/18 | služba 5/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 09.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/18 | Davkovac toal.papiera,mydla,uterakov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 162,72 € | 09.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0154/18 | hranolky, fazuľové struky, pizza omáčka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MIRKOM PLUS s.r.o. | 51081709 | 260,59 € | 09.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
VO/0029/18 | Objednávame si u Vás vytvorenie prijektu GDPR-posúdenie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SN real, s.r.o. | 36653497 | 200,00 € | 09.05.2018 | 21.05.2018 | Objednávka | |||||
DFBV/0083/18 | telefon 4/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,98 € | 07.05.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/18 | zrážková voda 4/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 294,18 € | 07.05.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/18 | vodné a stočné do 16.4.18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 258,56 € | 07.05.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0144/18 | olej,jogurt | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 210,24 € | 07.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0145/18 | hrušky kocky,marhule,čerešňe,špenát | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 200,46 € | 07.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0146/18 | mäsové vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 112,86 € | 07.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0147/18 | kur.stehno a pecienky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hydina PIERKO, s.r.o. | 50164252 | 211,98 € | 07.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra |