Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6804

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0045/19 mäsové výrobky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 240,24 € 12.02.2019 18.02.2019 Faktúra
DFBV/0025/19 energia 1/19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Západoslovenská energetika 36677281 1 269,04 € 11.02.2019 13.02.2019 Faktúra
VO/0007/19 Toner Samsung -10k,svalec samsung-3ks Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 926,93 € 11.02.2019 19.02.2019 Objednávka
VO/0008/19 Papier A4 Danube 125 bal. Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 366,00 € 11.02.2019 19.02.2019 Objednávka
DFSJ/0036/19 mäsové výrobky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 177,63 € 08.02.2019 12.02.2019 Faktúra
DFSJ/0037/19 mäsové výrobky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 195,36 € 08.02.2019 12.02.2019 Faktúra
DFSJ/0038/19 mrkva,paprika,zeler Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 129,95 € 08.02.2019 12.02.2019 Faktúra
DFBV/0022/19 nájom a tlač. Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Magic Print s.r.o. 36617661 151,56 € 08.02.2019 13.02.2019 Faktúra
DFBV/0023/19 odvoz bioodpad 1/19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 CMT Group s.r.o. 47372141 87,84 € 08.02.2019 13.02.2019 Faktúra
DFBV/0024/19 opr.kuch stroj Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. 47132884 108,96 € 08.02.2019 13.02.2019 Faktúra
DFSJ/0039/19 mäsové výrobky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 332,64 € 08.02.2019 13.02.2019 Faktúra
DFBV/0018/19 stravné 1/19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 1 395,70 € 06.02.2019 07.02.2019 Faktúra
DFBV/0019/19 telefon za 1/19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovak Telekom, a.s. 35763469 59,56 € 06.02.2019 07.02.2019 Faktúra
DFBV/0020/19 ročný členský 2019 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 SANET 17055270 33,00 € 06.02.2019 08.02.2019 Faktúra
DFBV/0021/19 zrážková voda 1/19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 300,82 € 06.02.2019 08.02.2019 Faktúra
VO/0006/19 opr.kuch stroj Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. 47132884 108,96 € 06.02.2019 12.02.2019 Objednávka
DFSJ/0035/19 vanilkový cukor,múka,uhorky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 816,42 € 05.02.2019 07.02.2019 Faktúra
DFBV/0015/19 za službu 2/19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ing.Martin Rimbala 44426488 150,00 € 04.02.2019 06.02.2019 Faktúra
DFBV/0017/19 za plyn2/19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 206,00 € 04.02.2019 07.02.2019 Faktúra
DFSJ/0033/19 banán,kapusta,citróny.repa Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 496,82 € 04.02.2019 07.02.2019 Faktúra