Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6804
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0091/19 | daň z nehnut.2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 27,21 € | 06.05.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/19 | mrkva,petrz,kapusta,zemiaky,paprika | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 429,40 € | 06.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/19 | jablko | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 29,26 € | 06.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | služba 5/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 03.05.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | tep.energ.5/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 330,00 € | 03.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0023/19 | vodné farby-33ks,štetce sada 6ks-33súp,farbičky 12ks-38ks,far.papiere 50bal,výkres 10ks-50bal,guma koh-i-nor 38ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 363,02 € | 02.05.2019 | 14.05.2019 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0132/19 | uhorky čerstvé | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 113,36 € | 30.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/19 | ryža,cukor,šošovica,maslo | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 659,62 € | 30.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 530,86 € | 30.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/19 | cesnak,zeler,kaleráb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 141,94 € | 30.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/19 | olej,mraz.kuraci rezeň | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 382,82 € | 30.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/19 | chlieb pšen.raž.krájaný 151ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 191,02 € | 30.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/19 | cibuľa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MIRKOM PLUS s.r.o. | 51081709 | 65,18 € | 30.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | stravné 4/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 1 415,75 € | 30.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | vodné a stočné do 16.4.2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 314,29 € | 30.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | žiačka knižka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 122,06 € | 30.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/19 | zemiaky ciste cele a krajane | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 156,58 € | 30.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | Dvojitý xylofón,hud.set | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Nomiland, s.r.o | 36174319 | 133,20 € | 29.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | demontáž a montáš svietidiel 73ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | EL-TRAS s.r.o. | 0031428452 | 5 000,00 € | 29.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | obedov 37ks dňa 17.4.2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Reštaurácia VETVÁR-Rioman Gutleber | 33469806 | 222,00 € | 26.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra |