Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5854
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0019/18 | TV monitoring,detekcia trasy-Dunajská č.13, Bratislava | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kanal M.P.S. s r. o. | 35710357 | 354,07 € | 06.03.2018 | 27.03.2018 | Objednávka | |||||
DFBV/0047/18 | aktualizácia webovej stránky mtag.sk 12/2017-2/2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | INFOCARD LIMITED s.r.o. | 31383149 | 210,00 € | 05.03.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/18 | za plyn 3/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 330,00 € | 02.03.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0073/18 | mäso a mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 147,84 € | 02.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/18 | tepel.energia za 3/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 970,00 € | 01.03.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0071/18 | zemiaky cibuľa,karfiol | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SCHWARTZ LADISLAV | 17390079 | 688,16 € | 28.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0072/18 | chlieb pšen.raž.krájaný | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 38,68 € | 28.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/18 | stravné za 2/2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 121,05 € | 28.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/18 | za služba 2/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 28.02.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0064/18 | mrkva,zeler,kalaráb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 29,11 € | 27.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0065/18 | lekvár slivkový,múka,strúhanka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 66,55 € | 27.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0066/18 | syr,droždie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 58,51 € | 27.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0067/18 | olej,cestviny tortellini so syrom 2kg 25ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 362,32 € | 27.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0068/18 | vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 39,94 € | 27.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0070/18 | mraz.alj.treska,cukor,marhule | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 401,88 € | 27.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0069/18 | kur.stená | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 123,23 € | 27.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/18 | za ubytovanie a stravu lyž.kurzu od 11.2.-16.2.2018-Gymnázium | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CK MAGURA, s.r. | 36427403 | 4 200,00 € | 26.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/18 | pracovná obuv,dámske a pánske nohavice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SLOVEX-Štefan Vacula | 43287247 | 124,50 € | 23.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0053/18 | mrkva, uhorky, petržlen, zeler, citróny, banány, kaleráb, kel | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 257,41 € | 22.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0054/18 | mäso a mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 117,04 € | 22.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra |