Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6220
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0194/18 | Komplexná školská agenda ZŠ platná 24 mes. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 293,50 € | 05.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/18 | Zyxel ATP200 firewall,výmena starého-PC učebna | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 808,74 € | 05.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
VO/0069/18 | vykonanú deratizáciu ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Derakat s.r.o. | 45330662 | 120,00 € | 05.10.2018 | 22.10.2018 | Objednávka | |||||
DFBV/0185/18 | za plyn10/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 174,00 € | 03.10.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 322,50 € | 03.10.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | ||||||
DFBV/0187/18 | tep.energie 10/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 780,00 € | 02.10.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
VO/0067/18 | čist.potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 133,82 € | 02.10.2018 | 22.10.2018 | Objednávka | |||||
VO/0064/18 | Papier A4 danube-125 bal. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 322,50 € | 01.10.2018 | 05.10.2018 | Objednávka | |||||
VO/0066/18 | Zyxel ATP200 firewall,výmena starého-PC učebna | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 808,74 € | 01.10.2018 | 05.10.2018 | Objednávka | |||||
VO/0065/18 | Odborná prehladka a skúška plynového zariadenia a tlakov.nádob stabilných | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RETLAK-Ing.Milan Fejes | 11802219 | 843,88 € | 01.10.2018 | 05.10.2018 | Objednávka | |||||
DFBV/0183/18 | stravné 9/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 148,65 € | 30.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0275/18 | potravin | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 497,96 € | 30.09.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
15102018 | Zoznam zákaziek 3. Q 2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ZŠ a G s VJM | Iné | 0,00 € | 30.09.2018 | 12.10.2018 | Mgr. Katarína Morvayová | riaditeľka školy | Zmluva | |||
DFSJ/0272/18 | kur.prsia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hydina PIERKO, s.r.o. | 50164252 | 210,11 € | 28.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0273/18 | tekvicové pyré,jablkové pyré | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 470,13 € | 28.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0274/18 | kiwi citron 1l,cervené repa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASTERA, s.r.o. | 36238091 | 369,71 € | 28.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0271/18 | chlieb pšen.raž. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 70,39 € | 28.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0259/18 | Slivky 36kg | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 8,64 € | 28.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0260/18 | cesnak,cibuľa,mrkva,paprika | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 475,87 € | 28.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/18 | služba9/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 130,80 € | 27.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra |