Faktúry
Počet záznamov: 3941
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0177/19 | ZSE Energia,a.s.- spotreba škola 10/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 418,79 € | 05.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0282/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 249,12 € | 04.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||||
DFSJ/0283/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 785,64 € | 04.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||||
DFSJ/0284/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 19,92 € | 04.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||||
DFSJ/0285/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 277,29 € | 04.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||||
DFSJ/0286/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 324,42 € | 04.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||||
DFSJ/0287/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 362,20 € | 04.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||||
DFSJ/0288/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 250,57 € | 04.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||||
DFSJ/0263/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 79,20 € | 30.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
DFBV/0170/19 | Topsoft BSB s.r.o. - tovary | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Top Soft BSB, s.r.o. | 36301001 | 7 980,00 € | 30.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/19 | Ladislav Szekács - maliarske práce | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ladislav Szekács | 32338872 | 230,00 € | 30.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/19 | Ladislav Szekacs - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ladislav Szekács | 32338872 | 994,00 € | 30.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0280/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 250,85 € | 28.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
DFSJ/0281/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 290,22 € | 28.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
DFBV/0166/19 | Top Soft,s.r.o. - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Top Soft BSB, s.r.o. | 36301001 | 3 627,60 € | 28.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/19 | Jozef Kiss - revízia plynu škola a ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Kiss Jozef | 48342050 | 2 178,00 € | 28.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/19 | Ladislav Szekács - maliarske práce | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ladislav Szekács | 32338872 | 1 218,60 € | 24.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/19 | Ladislav Szekács - maliarske práce | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ladislav Szekács | 32338872 | 1 331,80 € | 24.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/19 | Chemix - D s.r.o. -deratizácia školská jedáleň | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CHEMIX-D s.r.o | 31406840 | 18,00 € | 24.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/19 | Chemix-D s.r.o. - deratizácia škola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CHEMIX-D s.r.o | 31406840 | 18,00 € | 24.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0277/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 309,31 € | 24.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
DFSJ/0278/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 106,92 € | 24.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
DFSJ/0279/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 134,41 € | 24.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
DFSJ/0275/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 135,05 € | 22.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
DFSJ/0276/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 128,14 € | 22.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
DFSJ/0273/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 201,66 € | 21.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
DFSJ/0274/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 222,05 € | 21.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
DFSJ/0270/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 706,07 € | 18.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
DFBV/0157/19 | Linstrom, s.r.o - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 53,50 € | 18.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/19 | Flame Control s.r.o.- revízia hydrantov a hasiacich prístojov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 336,72 € | 18.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra |