Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3784

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0129/20 hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 85,56 € 13.10.2020 26.10.2020 Faktúra
DFSJ/0132/20 servis váh v šk. jedálni Gymnázium, Hubeného 17337071 Ján Žilavý - SERVIS VÁH 36981761 115,00 € 13.10.2020 26.10.2020 Faktúra
DFSJ/0128/20 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 T-613, s.r.o 36347973 615,42 € 12.10.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/0145/20 spotreba plynu skola + SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 941,81 € 12.10.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/0144/20 listy so statnym znakom Gymnázium, Hubeného 17337071 ŠEVT, a.s. 31331131 134,34 € 12.10.2020 26.10.2020 Faktúra
DFSJ/0127/20 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Unique SK s. r. o. 35928182 287,28 € 09.10.2020 26.10.2020 Faktúra
DFSJ/0125/20 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 161,47 € 08.10.2020 26.10.2020 Faktúra
DFSJ/0124/20 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 238,47 € 08.10.2020 26.10.2020 Faktúra
DFSJ/0126/20 pracovné odevy pre zam. kuchyne Gymnázium, Hubeného 17337071 PRACOVNE ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 256,88 € 08.10.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/0139/20 okna do SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Peter Poliak - STOLÁRSTVO 35100605 720,00 € 08.10.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/0143/20 telekomunikacne sluzby skola + SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 39,07 € 08.10.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/0142/20 vodne, stocne, zrazkova voda Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 575,05 € 08.10.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/0140/20 spotreba elektriny - skola Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 397,90 € 08.10.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/0141/20 cistiace prostriedky Gymnázium, Hubeného 17337071 DIMARKO, s.r.o. 48258474 126,53 € 08.10.2020 26.10.2020 Faktúra
DFSJ/0123/20 hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 185,85 € 07.10.2020 26.10.2020 Faktúra
DFSJ/0122/20 odvoz bioodpadu 9/2020 Gymnázium, Hubeného 17337071 CMT Group s.r.o. 47372141 50,40 € 07.10.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/0137/20 spotreba elektriny SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 108,64 € 07.10.2020 26.10.2020 Faktúra
DFKV/0001/20 elektricka panvica Gymnázium, Hubeného 17337071 TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. 31333079 2 460,00 € 07.10.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/0138/20 kopirovanie Gymnázium, Hubeného 17337071 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 28,14 € 07.10.2020 27.10.2020 Faktúra
DFSJ/0120/20 mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 338,88 € 06.10.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/0136/20 ucebnice AJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing.Ján Strapec Oxico Bratislava 11667958 1 470,79 € 06.10.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/0132/20 ucebne pomocky - projekt skola skole Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s. r. o. 53231414 222,55 € 06.10.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/0133/20 ochranne stity Gymnázium, Hubeného 17337071 HERKULES agency s.r.o. 36504980 86,70 € 06.10.2020 27.10.2020 Faktúra
DFBV/0135/20 spotreba plynu SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 137,00 € 06.10.2020 27.10.2020 Faktúra
DFBV/0134/20 Služby technika BTS a PO Gymnázium, Hubeného 17337071 Milan Bojnanský 40961478 108,00 € 06.10.2020 27.10.2020 Faktúra
DFBV/0131/20 zastery SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 PRACOVNE ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 44,50 € 06.10.2020 27.10.2020 Faktúra
DFSJ/0118/20 zelenina Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 264,20 € 05.10.2020 26.10.2020 Faktúra
DFSJ/0121/20 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 435,27 € 05.10.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/0130/20 utierky zelene Gymnázium, Hubeného 17337071 DIMARKO, s.r.o. 48258474 30,43 € 02.10.2020 26.10.2020 Faktúra
DFSJ/0116/20 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 PICADO, s.r.o 36397164 326,16 € 01.10.2020 26.10.2020 Faktúra