Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3941

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0016/21 hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 110,12 € 14.05.2021 19.05.2021 Faktúra
DFBV/0078/21 toner Gymnázium, Hubeného 17337071 N-COPY s.r.o. 48301850 19,20 € 13.05.2021 26.05.2021 Faktúra
DFSJ/0014/21 energy box M - do prístroja na dezin. rúk Gymnázium, Hubeného 17337071 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. 35840790 39,00 € 12.05.2021 19.05.2021 Faktúra
DFSJ/0015/21 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 632,20 € 12.05.2021 21.05.2021 Faktúra
DFSJ/0012/21 mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 209,84 € 11.05.2021 19.05.2021 Faktúra
DFSJ/0013/21 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Unique SK s. r. o. 35928182 191,52 € 11.05.2021 19.05.2021 Faktúra
DFBV/0076/21 oprava havarijneho stavu UK Gymnázium, Hubeného 17337071 VEMAPOS, s.r.o 35829613 22 790,44 € 11.05.2021 26.05.2021 Faktúra
DFBV/0075/21 spotreba elektriny - skola Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 271,85 € 11.05.2021 26.05.2021 Faktúra
DFBV/0077/21 telekomunikacne sluzby skola Gymnázium, Hubeného 17337071 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 75,00 € 11.05.2021 26.05.2021 Faktúra
DFSJ/0011/21 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 239,65 € 10.05.2021 19.05.2021 Faktúra
DFSJ/0010/21 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 188,19 € 10.05.2021 19.05.2021 Faktúra
DFBV/0073/21 telekomunikacne sluzby skola + SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,95 € 10.05.2021 26.05.2021 Faktúra
DFBV/0072/21 spotreba plynu SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 120,00 € 10.05.2021 26.05.2021 Faktúra
DFBV/0071/21 spotreba elektriny SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 108,64 € 10.05.2021 26.05.2021 Faktúra
DFBV/0070/21 vodne, stocne, zrazkova voda Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 444,61 € 10.05.2021 26.05.2021 Faktúra
DFBV/0074/21 pranie a prenajom rohozi Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 61,56 € 10.05.2021 26.05.2021 Faktúra
DFSJ/0009/21 mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 141,94 € 04.05.2021 17.05.2021 Faktúra
DFSJ/0008/21 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 261,68 € 04.05.2021 17.05.2021 Faktúra
DFBV/0069/21 oprava schodiska a vstupov do budovy Gymnázium, Hubeného 17337071 BasicBuild, s.r.o. 52299937 15 937,76 € 04.05.2021 25.05.2021 Faktúra
DFSJ/0007/21 potraviny - zelenina Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 188,59 € 03.05.2021 17.05.2021 Faktúra
DFSJ/0006/21 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 169,07 € 03.05.2021 17.05.2021 Faktúra
DFSJ/0005/21 mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 139,69 € 27.04.2021 17.05.2021 Faktúra
DFSJ/0004/21 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 T-613, s.r.o 36347973 142,44 € 27.04.2021 17.05.2021 Faktúra
DFSJ/0002/21 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 111,53 € 26.04.2021 17.05.2021 Faktúra
DFSJ/0003/21 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 112,86 € 23.04.2021 17.05.2021 Faktúra
DFBV/0066/21 pranie obrusov Gymnázium, Hubeného 17337071 Terézia Fegyveresová TF-čistiarenský salón 30143942 24,55 € 19.04.2021 28.04.2021 Faktúra
DFBV/0067/21 zakony v skolskej praxi Gymnázium, Hubeného 17337071 Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o 35908718 73,45 € 19.04.2021 28.04.2021 Faktúra
DFBV/0068/21 spotreba plynu skola + SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 902,62 € 19.04.2021 28.04.2021 Faktúra
DFBV/0065/21 spotreba elektriny - skola Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 213,44 € 13.04.2021 28.04.2021 Faktúra
DFBV/0064/21 telekomunikacne sluzby skola Gymnázium, Hubeného 17337071 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 75,00 € 12.04.2021 28.04.2021 Faktúra