Faktúry
Počet záznamov: 3941
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0124/21 | lavice, stolicky do tried | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠKOLEX, spol.s r.o | 31396763 | 2 856,00 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/21 | vodne, stocne, zrazkova voda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 316,64 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/21 | cistiace prostriedky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 160,90 € | 30.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/21 | servis kanalizacnych systemov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | BIOenzym Petr Mrázek | 69639485 | 300,00 € | 27.08.2021 | 01.09.2021 | Faktúra | |||||
DFKV/0004/21 | vypracovanie projektu - ihrisko | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MFA, s.r.o. | 36714224 | 3 423,00 € | 27.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/21 | prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 27,65 € | 25.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/21 | odvoz papieroveho odpadu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EKOway s.r.o. | 35966181 | 180,00 € | 25.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/21 | kopirovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 72,16 € | 17.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/21 | kopirovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 59,72 € | 17.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/21 | internetove sluzby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 150,00 € | 17.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0057/21 | pranie a čistenie prádla pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Terézia Fegyveresová TF-čistiarenský salón | 30143942 | 50,88 € | 16.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/21 | telekomunikacne sluzby skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 75,00 € | 12.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/21 | spotreba elektriny SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 108,64 € | 10.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/21 | spotreba elektriny - skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 195,78 € | 10.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/21 | spotreba plynu skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 685,25 € | 10.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/21 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,05 € | 10.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/21 | vodne, stocne, zrazkova voda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 508,66 € | 10.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/21 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 120,00 € | 03.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/21 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 37,69 € | 03.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/21 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,06 € | 14.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/21 | spotreba elektriny - skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 392,93 € | 14.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/21 | spotreba plynu skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 777,64 € | 14.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/21 | telekomunikacne sluzby skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 75,00 € | 14.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0056/21 | Toner HP CF244 A do šk. jedálne | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 24,00 € | 12.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/21 | spotreba elektriny SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 108,64 € | 12.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/21 | vodne, stocne, zrazkova voda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 852,65 € | 12.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0055/21 | odvoz bioodpadu 06/21 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 95,04 € | 08.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/21 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 120,00 € | 06.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/21 | Služby technika BTS a PO | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 06.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/21 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 61,56 € | 06.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra |