Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4507

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0320/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 860,73 € 27.11.2025 02.12.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0319/25 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 59,80 € 26.11.2025 02.12.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0317/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 653,36 € 25.11.2025 02.12.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0316/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 439,22 € 25.11.2025 02.12.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0318/25 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 949,12 € 25.11.2025 02.12.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0315/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 613,81 € 24.11.2025 02.12.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0208/25 kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov Gymnázium, Hubeného 17337071 RP-control s.r.o. 53565720 301,20 € 24.11.2025 02.12.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0312/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 579,87 € 21.11.2025 02.12.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0207/25 pranie a prenájom rohoží Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 95,79 € 21.11.2025 02.12.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0314/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Unique SK s. r. o. 35928182 1 074,69 € 21.11.2025 02.12.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0206/25 vodné, stočné, zrážky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 084,31 € 21.11.2025 02.12.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0313/25 Hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 208,21 € 21.11.2025 02.12.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0311/25 Pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 225,90 € 20.11.2025 02.12.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0204/25 náplne do fixiek Gymnázium, Hubeného 17337071 Alza.sk s.r.o. 36562939 63,29 € 19.11.2025 02.12.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0205/25 internetové služby Gymnázium, Hubeného 17337071 SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete 17055270 150,00 € 19.11.2025 02.12.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0310/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 470,14 € 19.11.2025 02.12.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0309/25 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 409,99 € 18.11.2025 26.11.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0308/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 1 340,84 € 17.11.2025 26.11.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0202/25 čistiace potreby Gymnázium, Hubeného 17337071 DIMARKO, s.r.o. 48258474 122,15 € 13.11.2025 26.11.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0307/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 157,41 € 13.11.2025 26.11.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0203/25 tel. účet Gymnázium, Hubeného 17337071 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 110,46 € 13.11.2025 26.11.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0306/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 476,85 € 12.11.2025 26.11.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0305/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Bell Zvolen 35761628 162,68 € 11.11.2025 26.11.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0197/25 učebnice Gymnázium, Hubeného 17337071 preskoly.sk s.r.o. 51692881 653,10 € 11.11.2025 26.11.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0200/25 tel. účet Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,36 € 11.11.2025 26.11.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0198/25 výučba AJ Gymnázium, Hubeného 17337071 EduPoint Language School s. r. o. 44518099 448,00 € 11.11.2025 26.11.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0199/25 prenájom kopírky, kopírovanie Gymnázium, Hubeného 17337071 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 368,30 € 11.11.2025 26.11.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0303/25 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 540,76 € 11.11.2025 26.11.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0196/25 servis Office 365 Gymnázium, Hubeného 17337071 365 services s.r.o. 44056877 123,00 € 11.11.2025 26.11.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0301/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 944,82 € 10.11.2025 26.11.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra