Faktúry
Počet záznamov: 4302
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0204/25 | Pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 372,50 € | 26.06.2025 | 01.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFBV/0119/25 | likvidácia odpadu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 303,44 € | 25.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0203/25 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 290,29 € | 24.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/25 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 750,64 € | 23.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0202/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 454,63 € | 23.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0200/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 045,01 € | 20.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0201/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 1 272,19 € | 19.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0199/25 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 185,18 € | 17.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0197/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 227,49 € | 16.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0198/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 559,94 € | 16.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0196/25 | Pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 136,69 € | 13.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/25 | servis kanalizácie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | BIOenzym Petr Mrázek | 69639485 | 369,00 € | 13.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/25 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 91,50 € | 12.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0195/25 | Čistiareň - pranie a žehlenie pre SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | LIKA SERVIS s. r. o. | 46576746 | 128,29 € | 11.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0194/25 | dobropis - hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | -119,54 € | 11.06.2025 | 01.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFSJ/0193/25 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 264,60 € | 10.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0189/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 317,76 € | 09.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0190/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 782,05 € | 06.06.2025 | 20.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0112/25 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,36 € | 06.06.2025 | 20.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0114/25 | vzdelávacie služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EduPoint Language School s. r. o. | 44518099 | 336,00 € | 06.06.2025 | 20.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0192/25 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 230,00 € | 06.06.2025 | 20.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0113/25 | servis Office 365 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 123,00 € | 06.06.2025 | 20.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0115/25 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -84,60 € | 06.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0188/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 935,88 € | 05.06.2025 | 20.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0187/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 546,77 € | 05.06.2025 | 20.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0186/25 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 184,32 € | 05.06.2025 | 20.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0185/25 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 176,17 € | 04.06.2025 | 20.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0191/25 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 241,88 € | 04.06.2025 | 20.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0184/25 | Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpdu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 48,70 € | 04.06.2025 | 20.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0111/25 | učebnice | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MEGABOOKS SK, spol s.r.o | 36699594 | 753,60 € | 04.06.2025 | 20.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |