Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4835

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0173/26 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 272,88 € 28.05.2026 02.06.2026 Faktúra
DFBV/0104/26 čistiace potreby Gymnázium, Hubeného 17337071 DIMARKO, s.r.o. 48258474 87,60 € 26.05.2026 30.05.2026 Faktúra
DFSJ/0172/26 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 434,82 € 26.05.2026 30.05.2026 Faktúra
DFSJ/0171/26 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 EduBajt s. r. o. 57128669 640,92 € 25.05.2026 30.05.2026 Faktúra
DFSJ/0170/26 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 149,79 € 25.05.2026 30.05.2026 Faktúra
DFBV/0103/26 vodné, stočné, zrážky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 900,03 € 25.05.2026 30.05.2026 Faktúra
DFSJ/0168/26 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 541,99 € 25.05.2026 30.05.2026 Faktúra
DFSJ/0169/26 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 AG FOODS SK s.r.o 34144579 364,50 € 25.05.2026 30.05.2026 Faktúra
DFSJ/0167/26 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Bell Zvolen 35761628 73,79 € 22.05.2026 30.05.2026 Faktúra
DFSJ/0165/26 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 1 009,32 € 22.05.2026 30.05.2026 Faktúra
DFSJ/0166/26 Pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 222,14 € 22.05.2026 30.05.2026 Faktúra
DFBV/0102/26 kanc. potreby Gymnázium, Hubeného 17337071 Alza.sk s.r.o. 36562939 36,30 € 20.05.2026 30.05.2026 Faktúra
DFSJ/0164/26 Hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 215,31 € 20.05.2026 30.05.2026 Faktúra
DFSJ/0163/26 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 620,39 € 19.05.2026 30.05.2026 Faktúra
DFSJ/0162/26 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 EduBajt s. r. o. 57128669 639,51 € 18.05.2026 30.05.2026 Faktúra
DFSJ/0161/26 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 404,54 € 18.05.2026 30.05.2026 Faktúra
DFSJ/0158/26 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 292,26 € 18.05.2026 30.05.2026 Faktúra
DFSJ/0159/26 Obalový materiál na desiaty Gymnázium, Hubeného 17337071 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 121,14 € 18.05.2026 30.05.2026 Faktúra
DFSJ/0160/26 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 472,52 € 18.05.2026 30.05.2026 Faktúra
DFSJ/0157/26 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 229,63 € 15.05.2026 30.05.2026 Faktúra
DFBV/0101/26 internetové služby Gymnázium, Hubeného 17337071 SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete 17055270 150,00 € 15.05.2026 30.05.2026 Faktúra
DFSJ/0155/26 pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 184,41 € 13.05.2026 20.05.2026 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0156/26 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 183,62 € 13.05.2026 20.05.2026 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0099/26 náučné tabule/pomôcky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bareti, s. r. o. 55671705 495,00 € 13.05.2026 30.05.2026 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0094/26 zelené plátno - maturity Gymnázium, Hubeného 17337071 Net Distribution s.r.o. 06398456 201,96 € 12.05.2026 20.05.2026 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0098/26 technik BTS a PO 1.Q 2026 Gymnázium, Hubeného 17337071 Milan Bojnanský 40961478 110,70 € 12.05.2026 20.05.2026 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0154/26 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 340,53 € 12.05.2026 20.05.2026 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0097/26 tel. účet Gymnázium, Hubeného 17337071 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 103,46 € 12.05.2026 20.05.2026 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0100/26 tel. účet Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,40 € 12.05.2026 30.05.2026 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0095/26 asanácia škodcov Gymnázium, Hubeného 17337071 CHEMIX-D s.r.o 31406840 30,75 € 12.05.2026 30.05.2026 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra