Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4302

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0204/25 Pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 372,50 € 26.06.2025 01.07.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0119/25 likvidácia odpadu Gymnázium, Hubeného 17337071 ŠPEP s.r.o. 46655174 303,44 € 25.06.2025 28.06.2025 Faktúra
DFSJ/0203/25 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 290,29 € 24.06.2025 28.06.2025 Faktúra
DFBV/0118/25 vodné, stočné, zrážky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 750,64 € 23.06.2025 28.06.2025 Faktúra
DFSJ/0202/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 454,63 € 23.06.2025 28.06.2025 Faktúra
DFSJ/0200/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 1 045,01 € 20.06.2025 28.06.2025 Faktúra
DFSJ/0201/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 1 272,19 € 19.06.2025 28.06.2025 Faktúra
DFSJ/0199/25 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 185,18 € 17.06.2025 28.06.2025 Faktúra
DFSJ/0197/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 227,49 € 16.06.2025 28.06.2025 Faktúra
DFSJ/0198/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 559,94 € 16.06.2025 28.06.2025 Faktúra
DFSJ/0196/25 Pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 136,69 € 13.06.2025 28.06.2025 Faktúra
DFBV/0117/25 servis kanalizácie Gymnázium, Hubeného 17337071 BIOenzym Petr Mrázek 69639485 369,00 € 13.06.2025 28.06.2025 Faktúra
DFBV/0116/25 tel. účet Gymnázium, Hubeného 17337071 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 91,50 € 12.06.2025 28.06.2025 Faktúra
DFSJ/0195/25 Čistiareň - pranie a žehlenie pre SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 LIKA SERVIS s. r. o. 46576746 128,29 € 11.06.2025 28.06.2025 Faktúra
DFSJ/0194/25 dobropis - hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 -119,54 € 11.06.2025 01.07.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFSJ/0193/25 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 264,60 € 10.06.2025 28.06.2025 Faktúra
DFSJ/0189/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 317,76 € 09.06.2025 28.06.2025 Faktúra
DFSJ/0190/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 782,05 € 06.06.2025 20.06.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0112/25 tel. účet Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,36 € 06.06.2025 20.06.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0114/25 vzdelávacie služby Gymnázium, Hubeného 17337071 EduPoint Language School s. r. o. 44518099 336,00 € 06.06.2025 20.06.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0192/25 hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 230,00 € 06.06.2025 20.06.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0113/25 servis Office 365 Gymnázium, Hubeného 17337071 365 services s.r.o. 44056877 123,00 € 06.06.2025 20.06.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0115/25 spotreba elektriny Gymnázium, Hubeného 17337071 G&E Trading, a.s. 50131711 -84,60 € 06.06.2025 28.06.2025 Faktúra
DFSJ/0188/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 935,88 € 05.06.2025 20.06.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0187/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 546,77 € 05.06.2025 20.06.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0186/25 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 184,32 € 05.06.2025 20.06.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0185/25 hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 176,17 € 04.06.2025 20.06.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0191/25 hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 241,88 € 04.06.2025 20.06.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0184/25 Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpdu Gymnázium, Hubeného 17337071 CMT Group s.r.o. 47372141 48,70 € 04.06.2025 20.06.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0111/25 učebnice Gymnázium, Hubeného 17337071 MEGABOOKS SK, spol s.r.o 36699594 753,60 € 04.06.2025 20.06.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra