Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2511

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0048/21 elektronické stravovacie poukážky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 GGFS s.ro. 47079690 2 608,23 € 11.03.2021 06.04.2021 Faktúra
DFBV/0046/21 výkon zodpovednej osoby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 osobnyudaj.sk,s.r.o. 50528041 36,00 € 11.03.2021 06.04.2021 Faktúra
DFBV/0045/21 poskytovanie služieb virtuálnej knižnice Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 KOMENSKY s.r.o. 43908977 16,56 € 11.03.2021 06.04.2021 Faktúra
DFBV/0037/21 poukážky - olympiáda z NEJ Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 TESCO STORES SR, a.s. 31321828 158,00 € 01.03.2021 06.04.2021 Faktúra
DFBV/0035/21 inštalácia interaktívnej tabule a projektora Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 159,60 € 23.02.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0036/21 oprava strechy a maľovanie dvoch schodísk Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Marián Budzeľ 35094907 7 165,78 € 23.02.2021 06.04.2021 Faktúra
DFBV/0031/21 mobil Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 20,00 € 16.02.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0030/21 teplo - vyúčtovanie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská teplárenská 35823542 -2 374,30 € 16.02.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0034/21 prenájom rohoží Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Lindstrom s.r.o. 35742364 18,53 € 16.02.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0032/21 počítačová sieť SANET Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SANET 17055270 149,37 € 16.02.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0033/21 poskytovanie služieb virtuálnej knižnice Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 KOMENSKY s.r.o. 43908977 16,56 € 16.02.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0019/21 elektrická energia Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 769,51 € 09.02.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0024/21 časopis škola Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Vydavateľstvo JurisDat 11821973 26,00 € 09.02.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0022/21 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,00 € 09.02.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0021/21 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 34,30 € 09.02.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0018/21 teplo - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská teplárenská 35823542 6 680,00 € 09.02.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0020/21 vodné, stočné, zrážková voda Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská vodárenská s 35850370 374,05 € 09.02.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0017/21 plyn Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SPP a.s. 35815256 4,00 € 09.02.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0027/21 telefonické preverenie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SECURITON Servis spol.sro 35693835 1,39 € 09.02.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0025/21 servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 216,00 € 09.02.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0023/21 členský poplatok Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SANET 17055270 33,00 € 09.02.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0028/21 elektronické stravovacie poukážky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 GGFS s.ro. 47079690 2 006,92 € 09.02.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0026/21 výkon zodpovednej osoby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 osobnyudaj.sk,s.r.o. 50528041 36,00 € 09.02.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0029/21 tlačivá Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SEVT a.s. 31331131 27,84 € 09.02.2021 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0016/21 verejná správa - ročný prístup Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Poradca podnikateľa s.r.o 31592503 165,00 € 27.01.2021 10.02.2021 Faktúra
DFBV/0004/21 elektrická energia Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 660,61 € 19.01.2021 08.02.2021 Faktúra
DFBV/0008/21 mobil Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 20,00 € 19.01.2021 08.02.2021 Faktúra
DFBV/0007/21 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,00 € 19.01.2021 08.02.2021 Faktúra
DFBV/0006/21 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 34,64 € 19.01.2021 08.02.2021 Faktúra
DFBV/0003/21 teplo - vyúčtovanie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská teplárenská 35823542 2 483,70 € 19.01.2021 08.02.2021 Faktúra