Faktúry
Počet záznamov: 2511
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0237/20 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 5 080,00 € | 11.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 38,59 € | 11.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/20 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 471,97 € | 11.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/20 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 11.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
DFSF/0008/20 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 189,00 € | 11.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0250/20 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 601,65 € | 11.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/20 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 216,00 € | 11.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0249/20 | projekt Škola škole | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mgr. Andrej Popovič - ENVIHIKE | 41641931 | 25,00 € | 11.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/20 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 11.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/20 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 11.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/20 | tlačivá | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SEVT a.s. | 31331131 | 134,34 € | 11.11.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/20 | učebné pomôcky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DEMI šport plus, s.r.o. | 36531154 | 112,40 € | 10.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/20 | odvoz vyrúbaných topoľov z areálu gymnázia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Juniperus-L, Lačok Ivan | 11812702 | 5 700,00 € | 06.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/20 | úrazové poistenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 292,73 € | 06.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/20 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,00 € | 16.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/20 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -2 222,78 € | 16.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 38,59 € | 16.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/20 | revízia bleskozvodov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RUŠEZ - ING.DZUBA | 11800666 | 320,00 € | 16.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/20 | revízia elektrických spotrebičov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RUŠEZ - ING.DZUBA | 11800666 | 510,00 € | 16.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/20 | revízia elektrickej inštalácie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RUŠEZ - ING.DZUBA | 11800666 | 800,00 € | 16.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/20 | poistenie zodpovednosti za škodu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 597,24 € | 16.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/20 | materiál | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Grand - MS, s.r.o. | 36321796 | 11,79 € | 16.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/20 | dezinfekčné prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALZA.cz | 27082440 | 58,86 € | 16.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/20 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 24,96 € | 12.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/20 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 9,20 € | 12.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/20 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 710,11 € | 12.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/20 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 12.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/20 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35,93 € | 12.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/20 | revízia hydrantov a hasiacich prístrojov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 254,40 € | 12.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/20 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 5 080,00 € | 12.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra |