Faktúry
Počet záznamov: 2511
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0272/20 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 388,60 € | 10.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/20 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 10.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
DFSF/0011/20 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 112,80 € | 10.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/20 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 359,08 € | 10.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/20 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 216,00 € | 10.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/20 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 10.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/20 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 10.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0267/20 | spracovanie a likvidácia konárov z areálu gymnázia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Juniperus-L, Lačok Ivan | 11812702 | 282,00 € | 04.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/20 | výrub stromu v areáli gymnázia a jeho odvoz | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Juniperus-L, Lačok Ivan | 11812702 | 828,00 € | 04.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/20 | kosenie školského areálu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | AGRIO a.s. | 35752971 | 500,00 € | 26.11.2020 | 06.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0262/20 | výkon vonkajších OP TNS a OP plynových zariadení | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 326,40 € | 26.11.2020 | 06.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0261/20 | oprava ohrievača TÚV | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 219,30 € | 26.11.2020 | 06.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/20 | výrub stromov v areáli gymnázia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Juniperus-L, Lačok Ivan | 11812702 | 1 500,00 € | 26.11.2020 | 06.12.2020 | Faktúra | |||||
DFSF/0010/20 | darčekové karty Lidl | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lidl Slovenská republika, v.o.s. | 35793783 | 1 550,00 € | 26.11.2020 | 06.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0260/20 | materiál | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Spájame, s.r.o. | 47881704 | 40,00 € | 23.11.2020 | 06.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0259/20 | kancelárske potreby - projekt Škola škole | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 56,00 € | 23.11.2020 | 06.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/20 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,00 € | 20.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0253/20 | počítačová sieť SANET | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 20.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
DFSF/0009/20 | ITIC známky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CKM SYTS | 31768164 | 270,00 € | 20.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0256/20 | stavebné práce | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SŤAHOVÁCI, spol. s r.o. | 44555385 | 50,00 € | 20.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0254/20 | projekt Škola škole | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 30,00 € | 20.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0255/20 | výmena dverí v učebniach a kabinetoch hlavnej budovy | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Sučanský družstvo | 50398903 | 4 501,80 € | 20.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/20 | doména horvatha.sk | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,00 € | 20.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0257/20 | projekt Škola škole | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 105,00 € | 20.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/20 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 9,20 € | 11.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/20 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 730,76 € | 11.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/20 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 11.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/20 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,55 € | 11.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/20 | krtkovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Majster Kutil s.r.o. | 52985806 | 175,00 € | 11.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/20 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 253,62 € | 11.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra |