Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2471

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0124/20 aSc Agenta Komplet SŠ Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ASC Applied Software Consultants 31361161 449,00 € 16.06.2020 01.07.2020 Faktúra
DFBV/0109/20 elektrická energia Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 635,42 € 10.06.2020 28.06.2020 Faktúra
DFBV/0112/20 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,00 € 10.06.2020 28.06.2020 Faktúra
DFBV/0111/20 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 37,58 € 10.06.2020 28.06.2020 Faktúra
DFBV/0107/20 teplo - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská teplárenská 35823542 5 080,00 € 10.06.2020 28.06.2020 Faktúra
DFBV/0114/20 časopis geografia Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 EPL s.r.o. 46724605 10,00 € 10.06.2020 28.06.2020 Faktúra
DFBV/0113/20 čistiace prostriedky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 DIMARKO s.r.o. 48258474 95,40 € 10.06.2020 28.06.2020 Faktúra
DFBV/0110/20 vodné, stočné, zrážková voda Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská vodárenská s 35850370 377,70 € 10.06.2020 28.06.2020 Faktúra
DFBV/0106/20 plyn Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SPP a.s. 35815256 4,00 € 10.06.2020 28.06.2020 Faktúra
DFBV/0118/20 telefonické vyrozumenie a výjazd Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SECURITON Servis spol.sro 35693835 29,28 € 10.06.2020 28.06.2020 Faktúra
DFBV/0117/20 odvoz a zneškodnenie odpadu Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 OLO, a.s. 00681300 224,16 € 10.06.2020 28.06.2020 Faktúra
DFBV/0115/20 servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 216,00 € 10.06.2020 28.06.2020 Faktúra
DFBV/0119/20 elektronické stravovacie poukážky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 GGFS s.ro. 47079690 2 409,07 € 10.06.2020 28.06.2020 Faktúra
DFBV/0116/20 poskytovanie služieb virtuálnej knižnice Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 KOMENSKY s.r.o. 43908977 16,56 € 10.06.2020 28.06.2020 Faktúra
DFBV/0108/20 teplo - vyúčtovanie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská teplárenská 35823542 -1 929,47 € 10.06.2020 01.07.2020 Faktúra
DFBV/0104/20 členský príspevok Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. 42418232 25,00 € 28.05.2020 02.06.2020 Faktúra
DFBV/0105/20 prenájom rohoží Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Lindstrom s.r.o. 35742364 17,57 € 28.05.2020 02.06.2020 Faktúra
DFBV/0103/20 výmena akumulátora a snímača Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SECURITON, s.r.o. 35699124 252,90 € 28.05.2020 02.06.2020 Faktúra
DFBV/0102/20 teplo - vyúčtovanie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská teplárenská 35823542 -1 104,03 € 25.05.2020 02.06.2020 Faktúra
DFBV/0098/20 mobil Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 20,00 € 21.05.2020 01.06.2020 Faktúra
DFBV/0101/20 telefonické vyrozumenie a výjazd Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SECURITON Servis spol.sro 35693835 29,28 € 21.05.2020 01.06.2020 Faktúra
DFBV/0099/20 počítačová sieť SANET Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SANET 17055270 149,37 € 21.05.2020 01.06.2020 Faktúra
DFBV/0100/20 poskytovanie služieb virtuálnej knižnice Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 KOMENSKY s.r.o. 43908977 16,56 € 21.05.2020 01.06.2020 Faktúra
DFBV/0097/20 projekt Erasmus+ Kubánková - vrátené finančné prostriedky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 CKM 2000 Travel spol. s r.o. 35692383 -204,93 € 19.05.2020 01.06.2020 Faktúra
DFBV/0096/20 projekt Erasmus+ Kubánková Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Eunos Oy 19358803 -425,00 € 13.05.2020 01.06.2020 Faktúra
DFBV/0088/20 elektrická energia Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 733,67 € 11.05.2020 31.05.2020 Faktúra
DFBV/0091/20 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 34,15 € 11.05.2020 31.05.2020 Faktúra
DFBV/0090/20 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,00 € 11.05.2020 31.05.2020 Faktúra
DFBV/0087/20 teplo - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská teplárenská 35823542 5 080,00 € 11.05.2020 31.05.2020 Faktúra
DFBV/0093/20 prenájom rohoží Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Lindstrom s.r.o. 35742364 17,57 € 11.05.2020 31.05.2020 Faktúra