Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2926
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0150/25 | aSc Agenta Komplet SŠ | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 708,00 € | 12.06.2025 | 03.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0145/25 | stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | -854,28 € | 12.06.2025 | 28.06.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFBV/0144/25 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 2 285,78 € | 12.06.2025 | 28.06.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFBV/0143/25 | stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | -76,57 € | 12.06.2025 | 28.06.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFBV/0142/25 | stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | -4 526,49 € | 12.06.2025 | 28.06.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFBV/0141/25 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 10 002,03 € | 12.06.2025 | 28.06.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFBV/0137/25 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | G&E Tranding, a.s. | 50131711 | -425,98 € | 11.06.2025 | 03.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFKV/0001/25 | práce a dodávky materiálu na objekte - Debarierizácia GIH | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | M-UNIT, s.r.o. | 47607548 | 61 511,49 € | 11.06.2025 | 03.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
VO/0005/25 | samostatná ústredňa pre telocvičňu bez prepojovacieho kábla medzi školou a telocvičňou | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RIMI-NABDA s.r.o. | 36242039 | 657,44 € | 10.06.2025 | 20.06.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0004/25 | doplnenie alarmu - zriadenie EZS v miestnosti s kosačkou | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RIMI-NABDA s.r.o. | 36242039 | 182,04 € | 10.06.2025 | 20.06.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0136/25 | verejné obstarávanie - debarierizácia GIH - stavebný dozor | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Externé obstarávanie s.r.o. | 47669683 | 492,00 € | 28.05.2025 | 31.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0135/25 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 124,03 € | 28.05.2025 | 31.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0134/25 | čistiace prostriedky a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 175,35 € | 28.05.2025 | 31.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0133/25 | poistenie hnuteľných vecí | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 322,63 € | 27.05.2025 | 31.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0132/25 | materiál - tonery | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Grand - MS, s.r.o. | 36321796 | 42,65 € | 26.05.2025 | 31.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
VO/0003/25 | modernizácia osvetlenia v školskej telocvični | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | BCP HOLDING, s.r.o. | 45268771 | 4 308,88 € | 26.05.2025 | 30.05.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0002/25 | modernizácia zabezpečovacieho systému | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RIMI-NABDA s.r.o. | 36242039 | 5 338,82 € | 26.05.2025 | 30.05.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0131/25 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -2 259,99 € | 23.05.2025 | 31.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0130/25 | vysávač Fieldmann | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | FAST PLUS, a.s. | 35712783 | 55,18 € | 22.05.2025 | 06.06.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0129/25 | predloženie žiadosti o platbu č. 1 - debarierizácia GIH | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Externé obstarávanie s.r.o. | 47669683 | 492,00 € | 22.05.2025 | 31.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |