Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2926
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0206/25 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 3,00 € | 08.08.2025 | 29.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0220/25 | telefonické preverenie a výjazd | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 100,02 € | 08.08.2025 | 29.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0215/25 | tlačiareň HP LaserJet | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 166,05 € | 08.08.2025 | 29.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0216/25 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 344,40 € | 08.08.2025 | 29.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0213/25 | čistiace prostriedky a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 19,62 € | 08.08.2025 | 29.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0212/25 | čistiace prostriedky a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 421,06 € | 08.08.2025 | 29.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0205/25 | tlačivá | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SEVT a.s. | 31331131 | 44,76 € | 30.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/25 | verejné obstarávanie - fyzikálna učebňa - opravy | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Externé obstarávanie s.r.o. | 47669683 | 615,00 € | 30.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
DFKV/0007/25 | diagnostiku dažďovej a splaškovej kanalizácie a spracovanie dokumentácie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DOF spol. s r.o. | 47712988 | 4 747,80 € | 30.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/25 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,60 € | 30.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/25 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 24,55 € | 30.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
DFKV/0006/25 | práce a dodávky materiálu na objekte - Debarierizácia GIH | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | M-UNIT, s.r.o. | 47607548 | 86 136,01 € | 21.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0201/25 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | G&E Tranding, a.s. | 50131711 | -469,42 € | 14.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0200/25 | prekládka káblov z dôvodu stavebných prác | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RIMI-NABDA s.r.o. | 36242039 | 492,00 € | 11.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0189/25 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,90 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0175/25 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | G&E Tranding, a.s. | 50131711 | 1 142,00 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0174/25 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 72,13 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0173/25 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 980,00 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0192/25 | akreditovaný kurz prvej pomoci | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RESCUE ACADEMY s.r.o. | 44823657 | 319,80 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0193/25 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 73,05 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |