Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2926

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0206/25 plyn Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SPP a.s. 35815256 3,00 € 08.08.2025 29.08.2025 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0220/25 telefonické preverenie a výjazd Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SECURITON Servis spol.sro 35693835 100,02 € 08.08.2025 29.08.2025 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0215/25 tlačiareň HP LaserJet Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 166,05 € 08.08.2025 29.08.2025 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0216/25 servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 344,40 € 08.08.2025 29.08.2025 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0213/25 čistiace prostriedky a hygienické potreby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 WorldOffice s.r.o. 46267191 19,62 € 08.08.2025 29.08.2025 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0212/25 čistiace prostriedky a hygienické potreby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 WorldOffice s.r.o. 46267191 421,06 € 08.08.2025 29.08.2025 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0205/25 tlačivá Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SEVT a.s. 31331131 44,76 € 30.07.2025 05.08.2025 Faktúra
DFBV/0204/25 verejné obstarávanie - fyzikálna učebňa - opravy Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Externé obstarávanie s.r.o. 47669683 615,00 € 30.07.2025 02.08.2025 Faktúra
DFKV/0007/25 diagnostiku dažďovej a splaškovej kanalizácie a spracovanie dokumentácie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 DOF spol. s r.o. 47712988 4 747,80 € 30.07.2025 02.08.2025 Faktúra
DFBV/0202/25 mobil Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 24,60 € 30.07.2025 02.08.2025 Faktúra
DFBV/0203/25 prenájom rohoží Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Lindstrom s.r.o. 35742364 24,55 € 30.07.2025 02.08.2025 Faktúra
DFKV/0006/25 práce a dodávky materiálu na objekte - Debarierizácia GIH Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 M-UNIT, s.r.o. 47607548 86 136,01 € 21.07.2025 02.08.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0201/25 elektrická energia - vyúčtovanie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 G&E Tranding, a.s. 50131711 -469,42 € 14.07.2025 02.08.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0200/25 prekládka káblov z dôvodu stavebných prác Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 RIMI-NABDA s.r.o. 36242039 492,00 € 11.07.2025 02.08.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0189/25 výkon zodpovednej osoby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 osobnyudaj.sk,s.r.o. 50528041 36,90 € 10.07.2025 02.08.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0175/25 elektrická energia - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 G&E Tranding, a.s. 50131711 1 142,00 € 10.07.2025 02.08.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0174/25 teplo - vyúčtovanie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 72,13 € 10.07.2025 02.08.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0173/25 teplo - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 2 980,00 € 10.07.2025 02.08.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0192/25 akreditovaný kurz prvej pomoci Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 RESCUE ACADEMY s.r.o. 44823657 319,80 € 10.07.2025 02.08.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0193/25 odvoz bioodpadu Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 CMT Group s.r.o. 47372141 73,05 € 10.07.2025 02.08.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra