Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2745

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0062/25 príspevok na obedy pre dotovaných žiakov z 1.AR Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 427,80 € 12.03.2025 31.03.2025 Faktúra
DFSF/0002/25 príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 383,52 € 12.03.2025 31.03.2025 Faktúra
DFBV/0061/25 príspevok na stravovanie zamestnancov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 1 067,84 € 12.03.2025 31.03.2025 Faktúra
DFBV/0060/25 jazykový kurz ukrajinských žiakov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Jazyková škola 17319145 244,00 € 12.03.2025 31.03.2025 Faktúra
DFBV/0057/25 inžinierska činnosť - vydanie stavebného povolenia - projekt debarierizácie GIH Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 TREVA, s.r.o. 31367291 553,50 € 12.03.2025 31.03.2025 Faktúra
DFBV/0053/25 servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 282,90 € 12.03.2025 31.03.2025 Faktúra
DFBV/0052/25 EduPage eGovernment modul Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ASC Applied Software Consultants 31361161 77,00 € 12.03.2025 31.03.2025 Faktúra
DFBV/0051/25 čistiace prostriedky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 WorldOffice s.r.o. 46267191 15,78 € 12.03.2025 31.03.2025 Faktúra
DFBV/0043/25 oprava prasknutého vodovodného potrubia v areáli GIH Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 LZ Service s.r.o. 55531512 11 664,00 € 03.03.2025 31.03.2025 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0042/25 projektor ACER X1228H Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 418,20 € 27.02.2025 03.03.2025 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
DFBV/0041/25 čistiace prostriedky a hygienické potreby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 WorldOffice s.r.o. 46267191 592,19 € 27.02.2025 03.03.2025 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
DFBV/0039/25 mobil Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 24,60 € 19.02.2025 25.02.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0040/25 počítačová sieť SANET Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SANET 17055270 149,37 € 19.02.2025 25.02.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSF/0001/25 príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 480,42 € 12.02.2025 25.02.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0030/25 výkon zodpovednej osoby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 osobnyudaj.sk,s.r.o. 50528041 36,90 € 12.02.2025 19.02.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0035/25 poskytnutie služby za LVK Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Tatra Invest, s.r.o. 51182602 8 100,00 € 12.02.2025 19.02.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0025/25 elektrická energia - vyúčtovanie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 G&E Tranding, a.s. 50131711 335,06 € 12.02.2025 19.02.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0024/25 elektrická energia - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 G&E Tranding, a.s. 50131711 1 142,00 € 12.02.2025 19.02.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0023/25 teplo - vyúčtovanie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 1 493,37 € 12.02.2025 19.02.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0022/25 teplo - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 14 230,00 € 12.02.2025 19.02.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra