Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2437

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0147/22 učebné pomôcky - projekt Otvorená škola Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 DOMAFIT FITNESS, s.r.o. 26440709 559,45 € 31.05.2022 06.06.2022 Faktúra
DFBV/0145/22 oprava umývačky riadu v ŠJ Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ALVEX, spol. s r.o. 34139435 999,60 € 27.05.2022 02.06.2022 Faktúra
DFBV/0146/22 výmena poistného ventilu Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 STRABAG Property and Facility Services 36361127 484,32 € 27.05.2022 02.06.2022 Faktúra
DFBV/0144/22 kancelárske potreby - toner Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 VISION Tech, s.r.o. 46411321 44,99 € 27.05.2022 02.06.2022 Faktúra
DFBV/0139/22 mobil Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 25,00 € 18.05.2022 02.06.2022 Faktúra
DFBV/0141/22 poskytnutie služby za LVK Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 T.C.T., spol. s r.o. 36742121 7 050,00 € 18.05.2022 02.06.2022 Faktúra
DFBV/0140/22 počítačová sieť SANET Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SANET 17055270 149,37 € 18.05.2022 02.06.2022 Faktúra
DFBV/0143/22 predplatné - zákon k odmeňovaniu zamestnancov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Verlag Dashöfer Vydavateľstvo s.r.o. 35730129 226,80 € 18.05.2022 06.06.2022 Faktúra
DFBV/0142/22 kniha - zmeny v zákone Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Verlag Dashöfer Vydavateľstvo s.r.o. 35730129 38,50 € 18.05.2022 06.06.2022 Faktúra
DFBV/0138/22 odvoz bioodpadu Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 CMT Group s.r.o. 47372141 11,04 € 12.05.2022 02.06.2022 Faktúra
DFBV/0137/22 materiál - tonery Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Grand - MS, s.r.o. 36321796 39,30 € 12.05.2022 02.06.2022 Faktúra
DFBV/0122/22 elektrická energia - vyúčtovanie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 306,62 € 11.05.2022 02.06.2022 Faktúra
DFBV/0121/22 elektrická energia - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 65,00 € 11.05.2022 02.06.2022 Faktúra
DFBV/0120/22 elektrická energia - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 100,00 € 11.05.2022 02.06.2022 Faktúra
DFBV/0119/22 elektrická energia - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 300,00 € 11.05.2022 02.06.2022 Faktúra
DFBV/0125/22 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,00 € 11.05.2022 02.06.2022 Faktúra
DFBV/0124/22 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 34,06 € 11.05.2022 02.06.2022 Faktúra
DFBV/0118/22 teplo - vyúčtovanie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská teplárenská 35823542 1 993,80 € 11.05.2022 02.06.2022 Faktúra
DFBV/0117/22 teplo - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská teplárenská 35823542 2 610,00 € 11.05.2022 02.06.2022 Faktúra
DFBV/0131/22 prenájom rohoží Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Lindstrom s.r.o. 35742364 44,74 € 11.05.2022 02.06.2022 Faktúra