Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2632

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0139/19 elektronické stravovacie poukážky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 GGFS s.ro. 47079690 18,00 € 21.06.2019 29.06.2019 Faktúra
DFBV/0132/19 mobil Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 19,99 € 17.06.2019 20.06.2019 Faktúra
DFBV/0133/19 telefonické preverenie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SECURITON Servis spol.sro 35693835 1,39 € 17.06.2019 20.06.2019 Faktúra
DFBV/0134/19 aSc Agenta Komplet SŠ Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ASC Applied Software Consultants 31361161 449,00 € 17.06.2019 20.06.2019 Faktúra
DFBV/0135/19 tlačivá Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SEVT a.s. 31331131 109,20 € 17.06.2019 25.06.2019 Faktúra
DFBV/0131/19 teplo Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská teplárenská 35823542 -765,14 € 17.06.2019 23.07.2019 Faktúra
DFBV/0118/19 plyn Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SPP a.s. 35815256 4,00 € 11.06.2019 20.06.2019 Faktúra
DFBV/0119/19 teplo - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská teplárenská 35823542 4 730,00 € 11.06.2019 20.06.2019 Faktúra
DFBV/0120/19 elektrická energia Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 652,08 € 11.06.2019 20.06.2019 Faktúra
DFBV/0121/19 vodné, stočné Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská vodárenská s 35850370 254,10 € 11.06.2019 20.06.2019 Faktúra
DFBV/0122/19 odpadová voda Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská vodárenská s 35850370 329,57 € 11.06.2019 20.06.2019 Faktúra
DFBV/0123/19 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 38,77 € 11.06.2019 20.06.2019 Faktúra
DFBV/0124/19 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,00 € 11.06.2019 20.06.2019 Faktúra
DFBV/0126/19 prenájom rohoží Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Lindstrom s.r.o. 35742364 35,42 € 11.06.2019 20.06.2019 Faktúra
DFBV/0127/19 servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 216,00 € 11.06.2019 20.06.2019 Faktúra
DFBV/0128/19 upratovacie služby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Milan Adamov - aclean 51896176 1 040,00 € 11.06.2019 20.06.2019 Faktúra
DFBV/0129/19 príspevok na stravovanie zamestnancov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Mária Šefčíkova-Škol.jed. 32056699 662,40 € 11.06.2019 20.06.2019 Faktúra
DFBV/0130/19 príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Mária Šefčíkova-Škol.jed. 32056699 165,60 € 11.06.2019 20.06.2019 Faktúra
DFBV/0125/19 poskytovanie služieb virtuálnej knižnice Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 KOMENSKY s.r.o. 43908977 16,56 € 11.06.2019 20.06.2019 Faktúra
DFBV/0117/19 seminár Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 PROEKO s.r.o. 35900831 49,00 € 23.05.2019 29.05.2019 Faktúra