Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2632
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0221/19 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 10.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/19 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -1 949,50 € | 10.10.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
9/2019 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Adam Kukliš | Nájmy a prenájmy | 400,00 € | 08.10.2019 | 09.10.2019 | 31.12.2019 | 08.10.2019 | RNDr. Eva Stanková | riaditeľka | Zmluva | |
8/2019 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Juraj Červienka | Nájmy a prenájmy | 450,00 € | 07.10.2019 | 09.10.2019 | 31.12.2019 | 08.10.2019 | RNDr. Eva Stanková | riaditeľka | Zmluva | |
DFBV/0207/19 | vybavenie školskej jedálne - nádoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALVEX, spol. s r.o. | 34139435 | 3 136,80 € | 27.09.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/19 | vybavenie školskej jedálne - nádoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALVEX, spol. s r.o. | 34139435 | 120,00 € | 27.09.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/19 | deratizácia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 84,60 € | 26.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/19 | ručný plošinový vozík | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 64,90 € | 19.09.2019 | 29.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/19 | čistiaci prostriedok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 7,85 € | 19.09.2019 | 29.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/19 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,35 € | 19.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/19 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 19.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/19 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 16,99 € | 19.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/19 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 30,78 € | 19.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 13,68 € | 19.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/19 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -2 280,52 € | 19.09.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/19 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 4 730,00 € | 10.09.2019 | 29.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/19 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 288,58 € | 10.09.2019 | 29.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/19 | poistenie zodpovednosti za škodu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 597,24 € | 10.09.2019 | 29.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/19 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 10.09.2019 | 29.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/19 | vybavenie školskej jedálne | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALVEX, spol. s r.o. | 34139435 | 3 187,20 € | 05.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra |