Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2745
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSF/0003/25 | posedenie ku Dňu učiteľov - príspevok zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Actoris services s.r.o. | 52336123 | 720,00 € | 26.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0068/25 | poskytnutie služby za LVK | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tatra Invest, s.r.o. | 51182602 | 7 500,00 € | 21.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0069/25 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 262,58 € | 21.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0067/25 | výmena čerpadiel pre ohrev TÚV | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 2 359,26 € | 21.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0066/25 | výmena umývadla a oprava ventilu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 275,52 € | 21.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0065/25 | odstránenie nedostatkov v OST | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 1 173,18 € | 21.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0063/25 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,60 € | 21.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0064/25 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 23,63 € | 21.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0055/25 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,90 € | 12.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/25 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | G&E Tranding, a.s. | 50131711 | 114,53 € | 12.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/25 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | G&E Tranding, a.s. | 50131711 | 1 142,00 € | 12.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/25 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 190,57 € | 12.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/25 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 11 920,00 € | 12.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/25 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 73,06 € | 12.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/25 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 25,62 € | 12.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/25 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 34,23 € | 12.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/25 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 63,57 € | 12.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/25 | oprava WC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | PROFISANITA s.r.o. | 46627111 | 523,86 € | 12.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/25 | upratovanie školy za február | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Kvalitné služby s.r.o. - r.s.p. | 53863631 | 997,50 € | 12.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/25 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 3,00 € | 12.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra |