Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4949

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0243/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bidfood Slovkia s.r.o. 34152199 388,22 € 03.06.2024 14.07.2024 Faktúra
DFSJ/0245/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bidfood Slovkia s.r.o. 34152199 374,88 € 03.06.2024 14.07.2024 Faktúra
DFBV/0135/24 elektrická energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 ZSE Energia 36677281 200,00 € 03.06.2024 14.07.2024 Faktúra
DFBV/0136/24 elektrická energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 ZSE Energia 36677281 950,00 € 03.06.2024 14.07.2024 Faktúra
DFSJ/0244/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 COMIDA s.r.o. 50717057 375,91 € 03.06.2024 14.07.2024 Faktúra
DFSJ/0247/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 ATC-JR 35760532 295,54 € 03.06.2024 14.07.2024 Faktúra
DFBV/0131/24 tepelná energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 5 800,00 € 03.06.2024 14.07.2024 Faktúra
DFSJ/0235/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bidfood Slovkia s.r.o. 34152199 319,86 € 03.06.2024 14.07.2024 Faktúra
DFSJ/0240/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bidfood Slovkia s.r.o. 34152199 196,13 € 03.06.2024 14.07.2024 Faktúra
DFSJ/0237/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 102,30 € 03.06.2024 14.07.2024 Faktúra
DFSJ/0241/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 137,27 € 03.06.2024 14.07.2024 Faktúra
DFBV/0138/24 oprava vodovodného potrebia Gymnázium Jána Papánka 17337046 MMT servis s.r.o. 53960084 180,00 € 03.06.2024 14.07.2024 Faktúra
DFSJ/0236/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 COMIDA s.r.o. 50717057 748,20 € 03.06.2024 14.07.2024 Faktúra
DFSJ/0234/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 ATC-JR 35760532 150,03 € 03.06.2024 14.07.2024 Faktúra
DFSJ/0239/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD 30109809 750,56 € 03.06.2024 14.07.2024 Faktúra
DFSJ/0229/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Penam Slovakia, a.s. 36283576 50,51 € 03.06.2024 14.07.2024 Faktúra
DFSJ/0226/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bidfood Slovkia s.r.o. 34152199 166,44 € 03.06.2024 14.07.2024 Faktúra
DFSJ/0230/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bidfood Slovkia s.r.o. 34152199 199,75 € 03.06.2024 14.07.2024 Faktúra
DFSJ/0228/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 39,60 € 03.06.2024 14.07.2024 Faktúra
DFSJ/0233/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 155,50 € 03.06.2024 14.07.2024 Faktúra
DFBV/0134/24 spracovanie účtovníctva 5/2024 Gymnázium Jána Papánka 17337046 WE EKO, s.r.o. 06309763 1 020,00 € 03.06.2024 14.07.2024 Faktúra
DFSJ/0225/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 COMIDA s.r.o. 50717057 181,45 € 03.06.2024 14.07.2024 Faktúra
DFSJ/0231/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 COMIDA s.r.o. 50717057 1 231,00 € 03.06.2024 14.07.2024 Faktúra
DFSJ/0232/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 COMIDA s.r.o. 50717057 590,81 € 03.06.2024 14.07.2024 Faktúra
DFBV/0137/24 materiál Otvorená škola Gymnázium Jána Papánka 17337046 Decathlon Sk, s.r.o. 47658827 1 411,90 € 03.06.2024 14.07.2024 Faktúra
DFSJ/0227/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 AG FOODS SK 34144579 450,38 € 03.06.2024 14.07.2024 Faktúra
DFBV/0130/24 výmena dverí Gymnázium Jána Papánka 17337046 KALYPSO SK spol. s r. o. 46397221 3 443,35 € 29.05.2024 02.07.2024 Faktúra
DFBV/0129/24 Súťaž Gymnázium Jána Papánka 17337046 Stores inSPORTline SK, s. r. o. 46259317 528,25 € 29.05.2024 02.07.2024 Faktúra
DFBV/0128/24 čistiace prostriedky Gymnázium Jána Papánka 17337046 SMART LOG. s.r.o. 52098699 439,63 € 27.05.2024 02.07.2024 Faktúra
DFSJ/0221/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Penam Slovakia, a.s. 36283576 63,08 € 23.05.2024 07.06.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra