Faktúry
Počet záznamov: 4391
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F221220 | oprava elektrorozvádzačov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BMT group s.r.o. | 53542614 | 3 420,00 € | 19.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
F221164 | Strava deti DS 11/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 129,72 € | 19.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
F221163 | Zodpovedná osoba 4Q 2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | andrej.it s.r.o. | 50022695 | 216,00 € | 19.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
F221211 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 17,60 € | 15.12.2022 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
F221210 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 11,55 € | 15.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
F221209 | predlžovacie káble a led žiarovky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 32,95 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
F221207 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie za 12/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 132,01 € | 14.12.2022 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
F221208 | Perforovaný papier na vyšetrovacie lôžko | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 29,88 € | 14.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
F221206 | Výkon havárijnej služby- paušál za IV.Q/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 162,00 € | 13.12.2022 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
F221156 | Právne služby 11/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 13.12.2022 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
F221157 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 11/2022 + potvrdenie o zbere | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 119,10 € | 13.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
F221158 | Spracovanie účtovníctva 11/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 872,00 € | 13.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
F221205 | Internet 12/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 13.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
F221155 | upratovanie ZS Rovniankova, 11/22 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVCLEAN, a.s. | 35956526 | 32,40 € | 12.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
F221154 | upratovanie ZS Rovniankova , 11/22 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVCLEAN, a.s. | 35956526 | 594,00 € | 12.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
F221204 | Služby CO júl 2022-december 2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jozef Vaczula-JOVACO | 46479554 | 200,00 € | 09.12.2022 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
F221153 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 11/2022 + potvrdenie o zbere | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 308,42 € | 09.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
F221161 | laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 2 215,44 € | 09.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
F221160 | Telefón-hovory 11/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 276,23 € | 09.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
F221159 | Telefón-hovory 11/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 8,82 € | 09.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
DZ22034 | Záloha na energie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 08.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
DZ22036 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 410,00 € | 08.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
DZ22035 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 6 690,00 € | 08.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
F221203 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 84,49 € | 07.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
F221150 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 11/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 1 706,95 € | 07.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
F221147 | Palivo EVO 95 + umyvárka | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 112,00 € | 07.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
F221151 | Výkon PZS 11/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MIOMED s.r.o. | 44729081 | 54,00 € | 07.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
F221149 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 11/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -514,69 € | 07.12.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
F221148 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK DS 11/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -17,94 € | 07.12.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
F221152 | Poplatky -mobilné telefóny + zariadenia 11/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 147,87 € | 07.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra |