Faktúry
Počet záznamov: 3950
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F220505 | CRP testy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | JK - TRADING spol. s r.o. | 31356656 | 137,50 € | 05.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
F220507 | Otoskopy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 139,00 € | 05.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
F220506 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 5/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 126,63 € | 05.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
F220463 | Pracovné zdravotnícke odevy -vrátenie dámske nohavice | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. | 50637819 | -33,60 € | 04.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
DZ22014 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 270,00 € | 04.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
DZ22013 | Záloha na energie 5/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 04.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
F220461 | Paušálny servis zariadenia RDG za 05/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 480,40 € | 04.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
F220462 | Palivo EVO 95 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 75,32 € | 04.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
DZ22015 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 470,00 € | 04.05.2022 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
F220459 | Prenájom rohoží za 4/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 99,74 € | 03.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
F220504 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 19,20 € | 03.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
F220503 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 84,72 € | 03.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
F220457 | klávesnica, myš, kábel napájací, nabíjačka + batérie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 59,53 € | 02.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
F220449 | Pranie a žehlenie prádla za 4/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 318,60 € | 02.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
F220502 | Odber zemného plynu 5/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 374,00 € | 02.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
F220454 | vodné-stočné PKV 04/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 985,27 € | 02.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
F220453 | Zrážky PKV 4/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 330,71 € | 02.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
F220452 | zrážky DS 4/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 64,70 € | 02.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
F220460 | Toner HP 142A | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DAMEDIS s.r.o. | 47864249 | 50,16 € | 02.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
F220348 | Právne služby 4/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 02.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
F220501 | Oprava dverí výťahov + vyčistenie stropu kabíny | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 396,00 € | 02.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
F220451 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 4/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 02.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
F220450 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 01.04-30.06. 2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 248,70 € | 02.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
F220455 | Služby PO a BOZP 4/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 02.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
F220458 | Výkon bezpečnostnej služby 4/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 739,86 € | 02.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
F220456 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 167,38 € | 02.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
F220448 | Otoskopy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 87,00 € | 29.04.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
F220447 | Perforovaný papier | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 157,79 € | 29.04.2022 | 29.05.2022 | Faktúra | |||||
F220445 | Meranie dozimetrov RDG za obdobie 15.01.2022-14.04.2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 32,10 € | 29.04.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
F220446 | PZP MV 11.07.2022-10.07.2023 -Škoda FABIA | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 127,31 € | 29.04.2022 | 13.07.2022 | Faktúra |