Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5278

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F240352 Odborná skúška výťahu Poliklinika Karlova Ves 17336236 DOLINSKÝ výťahy s.r.o. 47528559 300,00 € 16.04.2024 19.04.2024 Faktúra
F240418 Lieky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Narodný onkologický ústav 00165336 177,45 € 16.04.2024 17.05.2024 Faktúra
F240353 Právne služby 03/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. 47232277 800,00 € 16.04.2024 01.06.2024 Faktúra
F240416 Zabezpečenie procesu VO - laboratórne vybavenie pneumologickej ambulancie PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 KRAUS Co., s.r.o. 36821438 1 440,00 € 15.04.2024 25.04.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240414 dobropis TÚV a ÚK PKV rok 2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -11 923,16 € 15.04.2024 29.04.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240415 Dobropis TÚV a ÚK DS rok 2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -1 720,94 € 15.04.2024 29.04.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240419 Komunikačný modul - ezdravie komplet Poliklinika Karlova Ves 17336236 CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. 35774738 242,02 € 15.04.2024 03.05.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
F240413 Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.03.2024 - 12.04.2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 189,94 € 15.04.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240350 Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu PKV 03/24 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar s.r.o. 36552119 325,86 € 15.04.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240351 Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 03/24 ZS Rovniankova Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar s.r.o. 36552119 110,28 € 15.04.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240427 Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 04/2024-06/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. 35774738 828,36 € 15.04.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240420 Daň z nehnuteľností rok 2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Hlavné Mesto SR Bratislava 00603481 52 249,04 € 15.04.2024 24.05.2024 Faktúra
F240417 Laboratórne vyšetrenia k FA 1203106433 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medirex, a.s. 35766450 -534,60 € 15.04.2024 31.05.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľka Faktúra
F240349 Vyúčtovanie elek. energia PKV 3/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 -927,26 € 12.04.2024 26.04.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240412 Hygienické a čistiace prostriedky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 185,42 € 12.04.2024 03.05.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
F240347 Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 02/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Sociálna poisťovňa 30807484 -109,00 € 11.04.2024 11.04.2024 Riaditeľ Faktúra
F240411 Internet 04/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 11.04.2024 19.04.2024 Faktúra
F240348 Laboratórne vyšetrenia Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medirex, a.s. 35766450 1 175,76 € 11.04.2024 03.05.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
F240345 Strava deti DS 03/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. 45368791 352,80 € 10.04.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240409 Poistenie zodp. prevádzkovateľa zdravot. zariadenia 12.04.2024-11.4.2025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 UNION poisťovňa, a. s. 31322051 688,36 € 09.04.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240339 Telefón hovory 03/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 6,32 € 09.04.2024 19.04.2024 Faktúra
F240340 Telefón hovory 03/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 276,14 € 09.04.2024 19.04.2024 Faktúra
F240410 zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIHUM s.r.o. 35952580 100,00 € 09.04.2024 19.04.2024 Faktúra
F240342 Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 03/2024, PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 29,52 € 09.04.2024 19.04.2024 Faktúra
F240343 Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 03/2024, DS Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 401,05 € 09.04.2024 19.04.2024 Faktúra
F240408 Lieky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Benu SK 105 s.r.o. 52924726 2,49 € 09.04.2024 25.04.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240341 Výkon PZS 03/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MIOMED s.r.o. 44729081 54,00 € 09.04.2024 25.04.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240407 Kancelársky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 147,71 € 09.04.2024 03.05.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DZ24010 Záloha na teplo 4/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 1 938,00 € 08.04.2024 11.04.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DZ24011 Záloha na teplo 4/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 9 823,00 € 08.04.2024 11.04.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra