Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4391

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F230439 Paušálny poplatok - servis výťahov za 04/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 DOLINSKÝ výťahy s.r.o. 47528559 84,00 € 02.05.2023 12.05.2023 Faktúra
F230436 Paušálny poplatok servis výťahov za 01.04.2023 - 30.06.2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 280,53 € 02.05.2023 12.05.2023 Faktúra
F230433 zdravotnícky materiál-gélový vankúšik Poliklinika Karlova Ves 17336236 PHARMAPOST, s. r. o. 51193175 20,20 € 28.04.2023 26.05.2023 Faktúra
F230451 Reinštalácia a konfigurácia ADAM klientov - ZS Rovniankova Poliklinika Karlova Ves 17336236 CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. 35774738 102,00 € 28.04.2023 19.05.2023 Faktúra
F230432 ESET PROTECT Entry On-Prem, rozšírenie licencie od 26.4.2023 do 31.12.2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ESET, spol. s r.o. 31333532 59,81 € 28.04.2023 12.05.2023 Faktúra
F230429 CD-R Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 437,80 € 27.04.2023 26.05.2023 Faktúra
F230431 Zdravotnícke oblečenie -RDG Ďurkovská Poliklinika Karlova Ves 17336236 PERLIČKA TN s.r.o. 52719791 91,50 € 27.04.2023 28.04.2023 Faktúra
F230430 ističe Poliklinika Karlova Ves 17336236 Eltasat Group s.r.o. 29314321 26,80 € 27.04.2023 28.04.2023 Faktúra
F230428 Brúska uhlová 125 mm + kotúče 125x1x22,2 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ant s.r.o. 36363090 109,54 € 26.04.2023 12.05.2023 Faktúra
F230424 papier na vyšetrovacie stoly Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medplus s.r.o. 45322040 42,80 € 25.04.2023 26.05.2023 Faktúra
F230426 Deratizácia Poliklinika Karlova Ves 17336236 Milan Hrabinský - DEMI 17398444 199,00 € 25.04.2023 05.05.2023 Faktúra
F230427 Výkon PZS 02/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MIOMED s.r.o. 44729081 54,00 € 25.04.2023 28.04.2023 Faktúra
F230422 zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIHUM s.r.o. 35952580 171,60 € 24.04.2023 26.05.2023 Faktúra
F230425 Toner HP CE505A Poliklinika Karlova Ves 17336236 LASER servis , spol. s.r.o. 35755989 9,60 € 24.04.2023 19.05.2023 Faktúra
F230423 Kancelársky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 107,46 € 24.04.2023 19.05.2023 Faktúra
F230421 zdravotné výkony Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medicyt, s. r. o. 36544230 9,00 € 24.04.2023 05.05.2023 Faktúra
F230420 zdravotné výkony Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medicyt, s. r. o. 36544230 297,00 € 24.04.2023 05.05.2023 Faktúra
F230419 výškomer s meracím pásom Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIHUM s.r.o. 35952580 128,00 € 21.04.2023 05.05.2023 Faktúra
F230418 čistenie doskového výmenníka Poliklinika Karlova Ves 17336236 LIBARO, s.r.o. 48006033 312,00 € 20.04.2023 05.05.2023 Faktúra
F230351 upratovanie ZS Rovniankova - 03/23 Poliklinika Karlova Ves 17336236 SLOVCLEAN, a.s. 35956526 626,40 € 20.04.2023 28.04.2023 Faktúra
F230416 Toner Poliklinika Karlova Ves 17336236 LASER servis , spol. s.r.o. 35755989 12,00 € 19.04.2023 19.05.2023 Faktúra
F230417 Daň z nehnuteľností rok 2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Hlavné Mesto SR Bratislava 00603481 41 638,01 € 18.04.2023 01.06.2023 Faktúra
F230350 Právne služby 03/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. 47232277 600,00 € 17.04.2023 02.06.2023 Faktúra
F230415 Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.3.2023 - 12.04.2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 173,18 € 17.04.2023 12.05.2023 Faktúra
F230414 Tonery Poliklinika Karlova Ves 17336236 LASER servis , spol. s.r.o. 35755989 16,80 € 14.04.2023 12.05.2023 Faktúra
F230349 Spracovanie balíka ku konsolidovanej UZ za rok 2022 a spracovanie DPPO a UZ k 31.12.2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 VGD SLOVAKIA, s.r.o. 36254339 3 600,00 € 14.04.2023 05.05.2023 Faktúra
F230413 Hygienické a čistiace prostriedky PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 1 088,50 € 14.04.2023 05.05.2023 Faktúra
F230411 Oprava výťahu Poliklinika Karlova Ves 17336236 DOLINSKÝ výťahy s.r.o. 47528559 260,00 € 13.04.2023 28.04.2023 Faktúra
F230412 PC Dell Optiplex 7040 MT Poliklinika Karlova Ves 17336236 MB TECH BB s.r.o. 36622524 546,17 € 13.04.2023 28.04.2023 Faktúra
F230348 Laboratórne vyšetrenia Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medirex, a.s. 35766450 3 320,19 € 12.04.2023 12.05.2023 Faktúra