Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4052

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F220831 Kancelársky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 176,33 € 30.08.2022 28.09.2022 Faktúra
F220829 Výmer-orientačný rozpočet opravy objedktu DS Donnerova 1pre VO Poliklinika Karlova Ves 17336236 OFIR, s.r.o. 43975542 540,00 € 26.08.2022 14.09.2022 Faktúra
F220827 Skúška dlhodobej stability RTG mamografu a skiagrafu Poliklinika Karlova Ves 17336236 INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r. o. 45633771 600,00 € 24.08.2022 14.09.2022 Faktúra
F220828 Zverejnenie pracovnej ponuky - zdravotná sestra Poliklinika Karlova Ves 17336236 Profesia, spol. s r. o. 35800861 118,80 € 24.08.2022 14.09.2022 Faktúra
F220826 Tonery do tlačiarne Poliklinika Karlova Ves 17336236 LASER servis , spol. s.r.o. 35755989 19,20 € 23.08.2022 22.09.2022 Faktúra
F220825 Papierové prestieradlo na lehátko Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIHUM s.r.o. 35952580 144,00 € 23.08.2022 07.09.2022 Faktúra
F220824 Hygienické a čistiace prostriedky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 1 130,63 € 22.08.2022 22.09.2022 Faktúra
F220823 WC papier JUMBO-dobropis k F220545 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 -84,60 € 22.08.2022 08.11.2022 Faktúra
F220822 WC papier JUMBO-dobropis k F220422 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 -84,60 € 22.08.2022 08.11.2022 Faktúra
F220821 WC papier JUMBO-dobropis k F220746 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 -84,60 € 22.08.2022 08.11.2022 Faktúra
F220818 zámok + vložka + kľúče Poliklinika Karlova Ves 17336236 V.P.F. MEDIUM s.r.o. 35711531 22,94 € 18.08.2022 18.08.2022 Faktúra
F220819 Nájom fliaš-medicínsky kyslík 8/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 685852 24,84 € 18.08.2022 14.09.2022 Faktúra
F220820 Elektrody AED detské pre defibrilátor Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medsol Slovakia s.r.o. 36740471 210,00 € 18.08.2022 22.09.2022 Faktúra
F220814 CD-R Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 74,30 € 16.08.2022 18.08.2022 Faktúra
F220816 sieťový kábel Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 31,50 € 16.08.2022 18.08.2022 Faktúra
F220815 set klávesnica a myš Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 50,55 € 16.08.2022 18.08.2022 Faktúra
F220817 CD-R Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 360,30 € 16.08.2022 14.09.2022 Faktúra
F220813 Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie za 8/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 139,34 € 16.08.2022 14.09.2022 Faktúra
F220743 Strava deti DS 7/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. 45368791 126,96 € 16.08.2022 07.09.2022 Faktúra
F220745 upratovanie ZS Rovniankova 1 Poliklinika Karlova Ves 17336236 SLOVCLEAN, a.s. 35956526 564,30 € 12.08.2022 07.09.2022 Faktúra
F220808 Odber zemného plynu 8/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 374,00 € 11.08.2022 23.08.2022 Faktúra
F220742 Telefón-hovory 7/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 277,06 € 11.08.2022 23.08.2022 Faktúra
F220741 Telefón-hovory 7/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 7,00 € 11.08.2022 23.08.2022 Faktúra
F220809 Internet 8/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 11.08.2022 23.08.2022 Faktúra
F220811 úprava interiéru Rovniankova 1, miestnosť č.6 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Koncept ONE s.r.o. 47851058 1 155,60 € 11.08.2022 23.08.2022 Faktúra
F220739 Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 7/2022 + potvrdenie o zbere Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar s.r.o. 36552119 246,13 € 11.08.2022 14.09.2022 Faktúra
F220744 laboratórne vyšetrenia Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medirex, a.s. 35766450 1 426,41 € 11.08.2022 14.09.2022 Faktúra
F220738 Spracovanie účtovníctva 7/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 VGD SLOVAKIA, s.r.o. 36254339 1 680,00 € 11.08.2022 14.09.2022 Faktúra
F220808 Odber zemného plynu 8/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 374,00 € 11.08.2022 23.08.2022 Faktúra
F220812 Kancelársky materiál, tlačivá Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 185,58 € 11.08.2022 14.09.2022 Faktúra