Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4392

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F250420 dávkovač saponátu do drezu Poliklinika Karlova Ves 17336236 KONDELA s.r.o. 36409154 17,88 € 16.04.2025 16.04.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
F250413 nájom routra IP, Office internet a WiFi modemu-parkovisko PKV za 3/2025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 19,37 € 10.04.2025 16.04.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
F250355 Bankový poplatok 03/25 - akceptácia platobných kariet (parkovisko) Poliklinika Karlova Ves 17336236 VÚB, a.s. 31320155 2,99 € 10.04.2025 17.04.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
F250356 Bankový poplatok 03/25 - akceptácia platobných kariet (parkovisko) Poliklinika Karlova Ves 17336236 VÚB, a.s. 31320155 4,12 € 10.04.2025 17.04.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
F250408 Poistenie zodp. prevádzkovateľa zdravot. zariadenia 12.04.2025-11.4.2026 Poliklinika Karlova Ves 17336236 UNION poisťovňa, a. s. 31322051 688,36 € 08.04.2025 14.04.2025 Faktúra
F250409 Predlžovací kábel dobropis k FA 5409897132 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 -9,89 € 08.04.2025 23.04.2025 Faktúra
F250348 Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 2/2025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Sociálna poisťovňa 30807484 -261,00 € 07.04.2025 07.04.2025 Riaditeľ Faktúra
F250349 zvislé dopravné značenie parkovisko PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 Talajka, s.r.o. 47062436 256,82 € 07.04.2025 10.04.2025 Faktúra
F250405 zabezpečenie procesu VO - stavebný dozor k zákazke "Upratovanie po stavebných prácach" Poliklinika Karlova Ves 17336236 KRAUS Co., s.r.o. 36821438 799,50 € 07.04.2025 17.04.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
F250351 Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 03/2025, PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 2 692,67 € 07.04.2025 17.04.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
F250352 Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 03/2025, DS Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 761,26 € 07.04.2025 17.04.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
F250404 Balená voda + poháriky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 103,85 € 04.04.2025 10.04.2025 Faktúra
DZ25013 Záloha na energie 4/2025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 G&E Trading, a.s. 50131711 4 053,00 € 04.04.2025 14.04.2025 Faktúra
DZ25014 Záloha na energie 4/2025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 G&E Trading, a.s. 50131711 111,00 € 04.04.2025 14.04.2025 Faktúra
DZ25015 Záloha na teplo 04/25 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 1 665,00 € 04.04.2025 14.04.2025 Faktúra
DZ25016 Záloha na teplo 04/25 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 8 063,33 € 04.04.2025 14.04.2025 Faktúra
F250345 Telefón hovory 03/2025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 6,33 € 04.04.2025 17.04.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
F250346 Telefón hovory 03/2025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 285,36 € 04.04.2025 17.04.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
F250347 Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 03/2025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 G&E Trading, a.s. 50131711 1 954,59 € 04.04.2025 17.04.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
F250340 odvoz biologicky rozložiteľného odpadu 01/25 Poliklinika Karlova Ves 17336236 BUČINA EKO, s.r.o. 46156101 1,97 € 03.04.2025 17.04.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
F250338 Právne služby 05/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. 47232277 600,00 € 01.04.2025 10.04.2025 Faktúra
F250335 strava deti DS 3/2025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 VaHo gastro s. r. o. 54856931 338,40 € 01.04.2025 10.04.2025 Faktúra
F250327 rýchlovarná kanvica Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 11,90 € 31.03.2025 31.03.2025 Riaditeľ Faktúra
F250328 skriňa biela JOHAN 2 NEW 05 Poliklinika Karlova Ves 17336236 KONDELA s.r.o. 36409154 145,00 € 31.03.2025 31.03.2025 Riaditeľ Faktúra
F250329 predlžovací kábel 8-zásuvkový s prepeťovou ochranou Poliklinika Karlova Ves 17336236 EKO TONER s.r.o. 47689650 28,00 € 31.03.2025 01.04.2025 Faktúra
F250332 Elektromechanické čistenie kanalizácie DS Poliklinika Karlova Ves 17336236 In-kanál, spol.s.r.o. 35773308 418,20 € 31.03.2025 10.04.2025 Faktúra
F250331 Standard F CRP FIA a F StrepA Ag Poliklinika Karlova Ves 17336236 EUROLAB LAMBDA, a.s. 35869429 646,67 € 31.03.2025 10.04.2025 Faktúra
F250325 sieťový a predlžovací kábel Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 17,98 € 25.03.2025 31.03.2025 Riaditeľ Faktúra
F250326 účastnícky poplatok na celoštátnej konferencii rádiologických technikov Poliklinika Karlova Ves 17336236 Spoločnosť rádiologických asistentov Slovenskej republiky 30856329 75,00 € 25.03.2025 16.04.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
F250324 Vyhotovenie Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar s.r.o. 36552119 99,26 € 24.03.2025 10.04.2025 Faktúra