Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4052

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F191023 Kancelársky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 ŠEVT a.s. 31331131 184,02 € 25.10.2019 22.11.2019 Faktúra
F191024 Zdravotný materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIMPRAX s.r.o. 31348904 109,48 € 25.10.2019 22.11.2019 Faktúra
F191022 Vykonanie OÚS výťahu č.1-príprava na OÚS Poliklinika Karlova Ves 17336236 DOLINSKÝ výťahy s.r.o. 47528559 312,00 € 24.10.2019 22.11.2019 Faktúra
F191021 Kovanie na dvere Poliklinika Karlova Ves 17336236 Peter Martinka - MP Servis 40222535 42,00 € 21.10.2019 23.10.2019 Faktúra
F191019 Čistiace a hygienicke prostriedky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Drogéria u Kovára s.r.o. 45641242 133,20 € 21.10.2019 07.11.2019 Faktúra
F191020 Elektródy pre EKG holter Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIHUM s.r.o. 35952580 5,60 € 18.10.2019 07.11.2019 Faktúra
F191018 informačná tabula Poliklinika Karlova Ves 17336236 CICERO, s.r.o. 35762659 49,20 € 17.10.2019 07.11.2019 Faktúra
F191017 Publikácia "Zákon o verejnom obstarávaní" Poliklinika Karlova Ves 17336236 KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. 44918682 128,14 € 15.10.2019 04.11.2019 Faktúra
F191215 Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 10-12/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. 35774738 551,23 € 15.10.2019 18.01.2020 Faktúra
F191016 Údržbársky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 V.P.F. MEDIUM s.r.o. 35711531 12,35 € 14.10.2019 16.10.2019 Faktúra
F191015 Odber zemného plynu -vyúčtovanie od 1.1.2019 do 7.10.2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -19,99 € 14.10.2019 06.11.2019 Faktúra
F190945 Právne služby 09/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. 47232277 600,00 € 14.10.2019 22.11.2019 Faktúra
F191014 Deratizácia Poliklinika Karlova Ves 17336236 Milan Hrabinský - DEMI 17398444 150,00 € 11.10.2019 04.11.2019 Faktúra
F191011 Elektroinštalačný materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 PROFI - STAR, s.r.o. 46258060 74,11 € 10.10.2019 15.10.2019 Faktúra
F191012 Internet 10/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 10.10.2019 04.11.2019 Faktúra
F190944 Spracovanie účtovníctva 09/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 VGD SLOVAKIA, s.r.o. 36254339 1 680,00 € 10.10.2019 04.11.2019 Faktúra
F191013 Aktualizačná odborná príprava p.J. Poliklinika Karlova Ves 17336236 Marcela spol.s.r.o. 46445811 48,00 € 10.10.2019 04.11.2019 Faktúra
F190942 Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 9/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -628,39 € 10.10.2019 06.11.2019 Faktúra
F190943 Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 9/2019, DS Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -117,35 € 10.10.2019 06.11.2019 Faktúra
F191009 Bavlnené rukavice Poliklinika Karlova Ves 17336236 SULKA, s.r.o. 36333816 35,10 € 09.10.2019 09.10.2019 Faktúra
F190939 Telefón-hovory 9/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 29,95 € 09.10.2019 04.11.2019 Faktúra
F190940 Telefóny 09/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 310,90 € 09.10.2019 04.11.2019 Faktúra
F190941 Poplatky -mobilné telefóny 09/19 Poliklinika Karlova Ves 17336236 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 33,89 € 09.10.2019 04.11.2019 Faktúra
F191010 Povinné zmluvné poistenie Felicia r.2020 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Wüstenrot poisťovňa,a.s. 31383408 89,00 € 09.10.2019 07.01.2020 Faktúra
DZ19029 záloha na teplo 10/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 4 540,00 € 08.10.2019 04.11.2019 Faktúra
F190936 vodné-stočné PKV 9/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 098,90 € 08.10.2019 04.11.2019 Faktúra
F190937 Strava DS Donnerova 9/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. 45368791 143,52 € 08.10.2019 04.11.2019 Faktúra
F190938 Výkon pracovnej zdravotnej služby 9/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ENSARA, s.r.o. 36788457 59,76 € 08.10.2019 04.11.2019 Faktúra
DZ19028 záloha n aE.E. Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 3 600,00 € 08.10.2019 04.11.2019 Faktúra
DZ19030 záloha na teplo za 10/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 850,00 € 08.10.2019 04.11.2019 Faktúra