Faktúry
Počet záznamov: 4391
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F200423 | Pranie a žehlenie prádla za 4/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 107,52 € | 04.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
F200503 | Odber zemného plynu 5/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 343,00 € | 04.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
F200422 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 4/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 111,00 € | 04.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
DZ20014 | Záloha na teplo 05/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 030,00 € | 04.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
F200424 | Ochranné rúška | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AUDOV spol. s r.o. | 36800619 | 11 400,00 € | 04.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
F200501 | PZP MV 11.07.2020-10.07.2021 -Škoda FABIA | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 110,23 € | 04.05.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
F200421 | Kovový dezinfekčný stojan | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Erik Rangl-Reklama | 35495979 | 672,00 € | 29.04.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
F200419 | Výkon havárijnej služby- paušál za II.Q2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 162,00 € | 28.04.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
F200418 | Perforovaný papier na vyšetrovacie stoly | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 29,22 € | 28.04.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
F200417 | Deratizácia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Milan Hrabinský - DEMI | 17398444 | 150,00 € | 28.04.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
F200416 | Vodné, stočné DS Donnerova za 04/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 213,98 € | 28.04.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
F200420 | Časový spínač digitálny | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 61,61 € | 27.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
F200415 | Kompletná pečiatka Modico4 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FaxCopy a.s. | 35729040 | 28,27 € | 24.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
F200414 | Dezinfekčný prostriedok SANOSIL | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 41,16 € | 22.04.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
F200413 | Generátor ozónu BLACK 3000 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 337,37 € | 20.04.2020 | 22.04.2020 | Faktúra | |||||
F200348 | Strava DS Donnerova 3/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 77,28 € | 20.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
F200434 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 4/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 7,56 € | 20.04.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
F200410 | Internet 4/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 15.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
F200347 | Poplatky -mobilné telefóny 3/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 25,60 € | 15.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
F200412 | Ochranné rúška | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AUDOV spol. s r.o. | 36800619 | 9 120,00 € | 15.04.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
F200411 | Ochranné rúška | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AUDOV spol. s r.o. | 36800619 | 11 400,00 € | 15.04.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
F200409 | Ochranné rúška | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AUDOV spol. s r.o. | 36800619 | 18 240,00 € | 14.04.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
F200346 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 3/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 115,26 € | 09.04.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
F200408 | Ochranné rúška | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AUDOV spol. s r.o. | 36800619 | 9 120,00 € | 09.04.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
F200407 | Ochranné rúška | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AUDOV spol. s r.o. | 36800619 | 9 120,00 € | 09.04.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
F200405 | Lineárna žiarovka 3 ks | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | E-SVIT.CZ s.r.o. | 28379543 | 29,40 € | 08.04.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
F200406 | Kukla s rúškom | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. | 50637819 | 52,00 € | 08.04.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
F200345 | Telefón hovory 3/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 430,99 € | 08.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
F200344 | Telefón-hovory 3/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 28,40 € | 08.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
F200343 | Služby PO a BOZP 3/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 08.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra |