Faktúry
Počet záznamov: 5278
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F210822 | Obedy očkovanie 17.7. a 24.7. 2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 192,50 € | 27.08.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210820 | Vodné, stočné DS Donnerova za 08/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 166,60 € | 26.08.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210818 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 184,67 € | 26.08.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210819 | Projektová dokumentácia "Rekonštrukcia časti ležatého rozvodu teplej vody PKV " | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MASPLAN s.r.o. | 51640538 | 198,00 € | 26.08.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210815 | Odvápňovač, batérie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 22,58 € | 25.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210817 | Skúška dlhodobej stability RTG mamografu a skiagrafu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r. o. | 45633771 | 600,00 € | 25.08.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210816 | Daň z nehnuteľností rok 2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 37 723,01 € | 25.08.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210814 | Záložný zdroj EATON UPS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 267,70 € | 24.08.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210811 | Hodiny, dopravné kužele | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 36,86 € | 20.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210812 | Obedy očkovanie dňa 14.8.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 99,00 € | 20.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210813 | Kalibrácia EKG | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOMOLA spol. s r.o. | 31325921 | 62,40 € | 20.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210810 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 541,28 € | 18.08.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210809 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 101,78 € | 18.08.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210808 | Perforovaný papier na vyšetrovacie stoly | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 105,19 € | 13.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210757 | Služby bezpečnostného poradcu 7/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,58 € | 13.08.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210756 | Právne služby 7/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 13.08.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210806 | Záložný zdroj Fortron UPS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 123,70 € | 12.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210758 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 7/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 125,23 € | 12.08.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210807 | Všeobecný zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 100,60 € | 12.08.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210755 | Spracovanie účtovníctva 07/2021 a vypracovanie tabuľky prehľadu výdavkov COVID pre MFSR | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 776,00 € | 11.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210804 | Internet 08/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 11.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210805 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 8/2021-10/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 551,23 € | 11.08.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210803 | Odvoz odpadu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BLESK - Sťahovanie, s.r.o. | 46569499 | 110,00 € | 10.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210754 | Paušálny servis zariadenia RDG za 07/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 10.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DZ21019 | Záloha na teplo 08/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 480,00 € | 10.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DZ21021 | Záloha na energie 08/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 10.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DZ21020 | Záloha na teplo 08/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 540,00 € | 10.08.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210753 | Poplatky -mobilné telefóny + zariadenia 7/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 98,23 € | 09.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210749 | Výkon havárijnej služby- paušál za III.Q2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 162,00 € | 06.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210752 | Telefón-hovory 7/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 8,14 € | 06.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra |