Faktúry
Počet záznamov: 4052
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F190934 | Služby bezpečnostného poradcu 09/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,40 € | 08.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
F190935 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 09/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 118,84 € | 08.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
F190933 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 16,81 € | 08.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
F191008 | Etikety polyesterové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 19,80 € | 07.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
F190931 | Odvoz šitu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | INSTAP - Karol Varjú | 14002141 | 74,00 € | 07.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
F191007 | PVC tabule na výťahy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TYPOCON spol. s r.o. | 17322057 | 24,98 € | 07.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
F190932 | Obnova domény PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Atlantis Systems s.r.o. | 35844230 | 22,34 € | 07.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
F191006 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 136,42 € | 07.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
F191005 | Interiérové dvere | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | V.P.F. MEDIUM s.r.o. | 35711531 | 23,90 € | 04.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
F190926 | Služby BOZP a OPP 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alena Ježíková-BOZPO | 41792041 | 390,00 € | 04.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
F190928 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 23,18 € | 04.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
F190929 | Zrážky PKV za 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 327,35 € | 04.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
F190930 | zrážky DS za 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 64,14 € | 04.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
F191004 | Aktualizácia údajovna portáli UVO | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 72,00 € | 04.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
F190927 | Výkon bezpečnostnej služby 09/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 817,74 € | 04.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
F191003 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 48,00 € | 03.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
F190924 | Služby zodpovednej osoby 09/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bepis s. r. o. | 45625948 | 99,60 € | 03.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
F190925 | Prenájom rohoží za 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 99,74 € | 03.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
F191002 | Paušálny servis zariadenia RDG za 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 02.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
F190923 | Vodné, stočné DS Donnerova za 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -24,52 € | 02.10.2019 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
F190922 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 111,00 € | 01.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
F191001 | Odber zemného plynu 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 382,00 € | 01.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
F190921 | Pranie a žehlenie prádla za 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 292,20 € | 01.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
F190918 | Tonery a kancelársky papier | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 57,00 € | 30.09.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
F190919 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 3/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AJFA+AVIS, s.r.o. | 31602436 | 14,70 € | 30.09.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
F190920 | Vodné, stočné DS Donnerova za 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 84,70 € | 30.09.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
F190917 | Bavlnené rukavice | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 16,38 € | 25.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
F190916 | Napájací kábel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MakroFoto s.r.o. | 45890714 | 9,60 € | 24.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
F190915 | Čistiace a hygienicke prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 100,75 € | 20.09.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
F190914 | Lavice 3-sed | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SIMPA, spol. s r.o. | 35713844 | 228,00 € | 19.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra |