Faktúry
Počet záznamov: 3950
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F190729 | Zrážky PKV 7/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 338,41 € | 06.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
F190805 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 08/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 136,42 € | 06.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
F190727 | Strava DS Donnerova 7/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 531,12 € | 05.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
F190726 | Služby zodpovednej osoby 07/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bepis s. r. o. | 45625948 | 99,60 € | 05.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
F190728 | Prenájom rohoží 07/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 124,68 € | 05.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
F190806 | Skrine šatníkové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 418,96 € | 05.08.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
F190804 | Odber zemného plynu 08/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 165,00 € | 02.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
F190803 | Paušálny servis zariadenia RDG za 8/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 02.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
F190723 | Kancelársky materiál-nákup | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 84,74 € | 01.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
F190725 | Tlakové čistenie kanalizácie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | In-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 300,00 € | 01.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
F190802 | Tonery do tlačiarní a kancelársky papier | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 52,20 € | 01.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
F190722 | Pranie a žehlenie prádla za 7/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 202,70 € | 01.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
F190724 | Oprava bleskozvodu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HAGARD:HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 5 711,58 € | 01.08.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
F190721 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 7/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 111,00 € | 31.07.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
F190718 | Vodné, stočné DS Donnerova za 7/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 173,86 € | 30.07.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
F190720 | Odpojenie plynovodu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ludovit Korbelič | 32169281 | 177,00 € | 30.07.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
F190719 | Lavice a stoličky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SIMPA, spol. s r.o. | 35713844 | 268,80 € | 30.07.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
F190717 | Servis a STK, Fábia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 452,86 € | 26.07.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
F190716 | Výkon havárijnej služby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 162,00 € | 22.07.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
F190714 | Systémová údržba Human Klasik za 07-09/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 86,70 € | 19.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
F190715 | ŠZM a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 105,41 € | 19.07.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
F190801 | Poistenie majetku a zodp. za škodu na 09.08.2019-08.09.2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Generali Poisťovňa, a. s. | 35709332 | 148,15 € | 19.07.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
F190712 | Servis -príprava na STK, Felícia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 174,62 € | 18.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
F190713 | Stravné poukážky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 277,12 € | 18.07.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
F190711 | Multifunkčné zariadenie-tlačiareň+kopírka, USB kľúč | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 117,90 € | 17.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
F190710 | ŠZM a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 299,53 € | 16.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
F190647 | Aku skrutkovače | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ant s.r.o. | 36363090 | 300,00 € | 15.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
F190645 | Právne služby 06/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 15.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
F190646 | Spracovanie účtovníctva 06/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 15.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
F190709 | Výmena kanalizačného potrubia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | In-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 1 199,14 € | 15.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra |