Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4052

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F190735 Telefóny 07/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 305,27 € 08.08.2019 26.08.2019 Faktúra
F190737 vodné-stočné PKV 7/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 027,57 € 08.08.2019 26.08.2019 Faktúra
F190732 Výkon bezpečnostnej služby 07/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 A plus services, a.s. 35783176 856,68 € 08.08.2019 05.09.2019 Faktúra
F190736 Poplatky -mobilné telefóny 07/19 Poliklinika Karlova Ves 17336236 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 34,50 € 08.08.2019 05.09.2019 Faktúra
F190738 Meranie dozimetrov RDG. Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521 32,10 € 08.08.2019 16.09.2019 Faktúra
F190733 Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 7/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 728,48 € 08.08.2019 16.09.2019 Faktúra
F190806 Skrine šatníkové Poliklinika Karlova Ves 17336236 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 418,96 € 07.08.2019 09.08.2019 Faktúra
DZ19023 záloha na teplo 08/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 2 880,00 € 07.08.2019 26.08.2019 Faktúra
F190730 zrážky DS 7/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 66,36 € 07.08.2019 26.08.2019 Faktúra
DZ19022 Záloha na EE 08/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 3 600,00 € 07.08.2019 26.08.2019 Faktúra
F190731 Výkon pracovnej zdravotnej služby 7/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ENSARA, s.r.o. 36788457 58,10 € 07.08.2019 05.09.2019 Faktúra
DZ19024 záloha na teplo 08/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 470,00 € 07.08.2019 06.09.2019 Faktúra
F190729 Zrážky PKV 7/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 338,41 € 06.08.2019 26.08.2019 Faktúra
F190805 Preddavky odberu elektrickej energie DS 08/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 136,42 € 06.08.2019 05.09.2019 Faktúra
F190727 Strava DS Donnerova 7/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. 45368791 531,12 € 05.08.2019 26.08.2019 Faktúra
F190726 Služby zodpovednej osoby 07/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bepis s. r. o. 45625948 99,60 € 05.08.2019 05.09.2019 Faktúra
F190728 Prenájom rohoží 07/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Elis Textile Care SK, s.r.o. 44506031 124,68 € 05.08.2019 05.09.2019 Faktúra
F190806 Skrine šatníkové Poliklinika Karlova Ves 17336236 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 418,96 € 05.08.2019 09.08.2019 Faktúra
F190804 Odber zemného plynu 08/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 165,00 € 02.08.2019 26.08.2019 Faktúra
F190803 Paušálny servis zariadenia RDG za 8/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PULImedical spol. s r.o. 31344399 330,40 € 02.08.2019 05.09.2019 Faktúra
F190723 Kancelársky materiál-nákup Poliklinika Karlova Ves 17336236 ŠEVT a.s. 31331131 84,74 € 01.08.2019 26.08.2019 Faktúra
F190725 Tlakové čistenie kanalizácie Poliklinika Karlova Ves 17336236 In-kanál, spol.s.r.o. 35773308 300,00 € 01.08.2019 26.08.2019 Faktúra
F190802 Tonery do tlačiarní a kancelársky papier Poliklinika Karlova Ves 17336236 LASER servis , spol. s.r.o. 35755989 52,20 € 01.08.2019 05.09.2019 Faktúra
F190722 Pranie a žehlenie prádla za 7/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Riant, s. r. o. 46379681 202,70 € 01.08.2019 05.09.2019 Faktúra
F190724 Oprava bleskozvodu Poliklinika Karlova Ves 17336236 HAGARD:HAL, spol. s r.o. 50111990 5 711,58 € 01.08.2019 16.09.2019 Faktúra
F190721 Paušálny poplatok - servis výťahov za 7/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 DOLINSKÝ výťahy s.r.o. 47528559 111,00 € 31.07.2019 26.08.2019 Faktúra
F190718 Vodné, stočné DS Donnerova za 7/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 173,86 € 30.07.2019 26.08.2019 Faktúra
F190720 Odpojenie plynovodu Poliklinika Karlova Ves 17336236 Ludovit Korbelič 32169281 177,00 € 30.07.2019 26.08.2019 Faktúra
F190719 Lavice a stoličky Poliklinika Karlova Ves 17336236 SIMPA, spol. s r.o. 35713844 268,80 € 30.07.2019 26.08.2019 Faktúra
F190717 Servis a STK, Fábia Poliklinika Karlova Ves 17336236 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 452,86 € 26.07.2019 26.08.2019 Faktúra