Faktúry
Počet záznamov: 3950
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F190344 | Právne služby 03/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 12.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
F190413 | Halónový hasiaci prístroj | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Róbert Ladecký - FIRECONTROL | 35404841 | 184,80 € | 12.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
F190411 | CD nosiče na RDG snímky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 383,99 € | 11.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
F190410 | Tonery do tlačiarní | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 20,40 € | 11.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
DZ19011 | Záloha na teplo 04/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 900,00 € | 10.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
F190342 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK 03/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 238,66 € | 10.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
F190408 | Internet 04/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 43,40 € | 10.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
F190409 | Čistiace a hygienicke potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 261,25 € | 10.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
DZ19012 | záloha na EE 04/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 10.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
DZ19010 | Záloha na teplo 04/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 870,00 € | 10.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
F190341 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 3/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -407,68 € | 10.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
F190343 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 03/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 106,85 € | 10.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
F190340 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 3/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 475,79 € | 10.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
F190338 | Telefóny 03/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 301,15 € | 09.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
F190339 | Telefón-hovory 3/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 28,93 € | 09.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
F190336 | Ohlásenie o vzniku odpadu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 16,20 € | 09.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
F190337 | Služby bezpečnostného poradcu 03/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,40 € | 09.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
F190335 | Oprava holtera | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Labtech Ltd. | 09-09-000369 | 50,00 € | 08.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
F190329 | zrážky DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 66,36 € | 05.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
F190330 | Zrážky PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 338,41 € | 05.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
F190406 | Kancelársky materiál-nákup | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 197,15 € | 05.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
F190407 | ŠZM a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 179,57 € | 05.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
F190332 | Poplatky za volania -mobilné telefóny 03/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 33,15 € | 05.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
F190333 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 3/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 56,44 € | 05.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
F190334 | Vodné-stočné, PKV 3/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 105,58 € | 05.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
F190331 | Výkon bezpečnostnej služby 03/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 817,74 € | 05.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
F190405 | Preddavky odberu elektrickej energie 04/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 136,42 € | 05.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
F190328 | Služby zodpovednej osoby 03/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bepis s. r. o. | 45625948 | 99,60 € | 05.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
F190335 | Oprava holtera | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Labtech Ltd. | 09-09-000369 | 50,00 € | 05.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
F190326 | Služby BOZP a OPP 3/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alena Ježíková-BOZPO | 41792041 | 390,00 € | 04.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra |