Faktúry
Počet záznamov: 4052
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F190421 | Oprava hasiacich prístrojov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Róbert Ladecký - FIRECONTROL | 35404841 | 104,40 € | 25.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
F190423 | Klaprám 70x100 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jansen Display Slovensko s.r.o. | 35783915 | 152,06 € | 25.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
F190420 | Posúdenie konštrukčnej dokumentácie-Rekonštrukcia sociálnych zariadení | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 120,00 € | 25.04.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
F190422 | CD nosiče na RDG snímky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | -245,70 € | 25.04.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
F190419 | CD nosiče na RDG snímky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 98,40 € | 24.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
F190418 | Publikácia "Sadzobník UNIKA 2018,2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 16,50 € | 23.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
F190417 | Inštalácia OS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHC Slovakia s.r.o. | 35889781 | 36,00 € | 18.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
F190415 | PC Lenovo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHC Slovakia s.r.o. | 35889781 | 204,00 € | 16.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
F190416 | Kartotéka IPCCA 14 biela | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AKD s.r.o. | 44865058 | 396,00 € | 16.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
F190346 | Spracovanie účtovníctva 03/2019 + extra práce v systéme iSPIN+porad. v obl. inventariz.+sprac.balíka ku konsolid. UZ za rok 2018 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 5 820,00 € | 16.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
F190412 | Laserová tlačiareň HP | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 59,90 € | 12.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
F190414 | Interný disk SSD + dátový kábel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 41,51 € | 12.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
F190344 | Právne služby 03/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 12.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
F190413 | Halónový hasiaci prístroj | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Róbert Ladecký - FIRECONTROL | 35404841 | 184,80 € | 12.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
F190411 | CD nosiče na RDG snímky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 383,99 € | 11.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
F190410 | Tonery do tlačiarní | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 20,40 € | 11.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
DZ19011 | Záloha na teplo 04/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 900,00 € | 10.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
F190342 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK 03/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 238,66 € | 10.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
F190408 | Internet 04/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 43,40 € | 10.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
F190409 | Čistiace a hygienicke potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 261,25 € | 10.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
DZ19012 | záloha na EE 04/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 10.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
DZ19010 | Záloha na teplo 04/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 870,00 € | 10.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
F190341 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 3/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -407,68 € | 10.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
F190343 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 03/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 106,85 € | 10.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
F190340 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 3/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 475,79 € | 10.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
F190338 | Telefóny 03/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 301,15 € | 09.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
F190339 | Telefón-hovory 3/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 28,93 € | 09.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
F190336 | Ohlásenie o vzniku odpadu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 16,20 € | 09.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
F190337 | Služby bezpečnostného poradcu 03/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,40 € | 09.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
F190335 | Oprava holtera | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Labtech Ltd. | 09-09-000369 | 50,00 € | 08.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra |