Faktúry
Počet záznamov: 3950
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F190327 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 22,18 € | 04.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
F190325 | Profylaktická kontrola USG prístroja ALOKA F37 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Unique Medical s.r.o. | 46729429 | 299,40 € | 03.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
F190403 | Odber zemného plynu 04/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 396,00 € | 02.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
F190404 | PC Acer Veriton X4630G SFF i3-4130 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHC Slovakia s.r.o. | 35889781 | 198,00 € | 02.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
F190402 | Paušálny servis zariadenia RDG | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 02.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
F190324 | Strava DS Donnerova 3/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 453,92 € | 02.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
F190322 | Výmena LED svietidiel výťahu 2 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 264,00 € | 01.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
F190323 | Paušálny poplatok - servis výťahov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 111,00 € | 01.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
F190401 | Náplň do atramentovej tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 37,50 € | 01.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
F190345 | Komplexné poistenie podnikateľov 2-18/12-18 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 346,55 € | 31.03.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
F190321 | Vodné, stočné DS Donnerova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 149,35 € | 29.03.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
F190319 | Náplň do atramentovej tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 37,50 € | 29.03.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
F190320 | Pranie a žehlenie prádla | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 275,90 € | 29.03.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
F190318 | Poistenie zodp. prevádzkovateľa zdravot. zariadenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UNION poisťovňa, a. s. | 31322051 | 417,22 € | 28.03.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
F190317 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 31,78 € | 26.03.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
F190315 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK-dobropis rok 2018 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -543,60 € | 25.03.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
F190316 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK-dobropis rok 2018 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -2 975,98 € | 25.03.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
F190314 | Tlakomer OMRON M6 + zdroj | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 65,90 € | 21.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
F190313 | Obklad na stenu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BIO FLAME s.r.o. | 46170961 | 39,91 € | 21.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
F190312 | 1.Laserová tlačiareň HP LaserJet, 2. Skener Canon LiDE 300 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 121,80 € | 20.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
F190310 | Kancelársky materiál-nákup | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 66,79 € | 15.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
F190311 | Revízia- brána | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MARTINUSÍK, s.r.o. | 46048324 | 264,00 € | 15.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
F190250 | Spracovanie účtovníctva 02/2019 + extra práce v systéme iSPIN | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 3 080,10 € | 14.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
F190309 | Papier do kopírky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 64,80 € | 14.03.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
DZ19007 | záloha za UK-TUV 03/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 040,00 € | 12.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
DZ19008 | záloha za UK-TUV 02/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 5 720,00 € | 12.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
DZ19009 | záloha EE 03/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 12.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
F190246 | Právne služby 02/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 12.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
F190248 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK 02/2019 PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 180,66 € | 12.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
F190249 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK 02/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 160,38 € | 12.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra |