Faktúry
Počet záznamov: 4391
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F191032 | Služby zodpovednej osoby 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bepis s. r. o. | 45625948 | 99,60 € | 04.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
F191034 | Pranie a žehlenie prádla za 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 378,48 € | 04.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
F191031 | Teploliečebné gélové vrecká 3M Nexcare | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VIVANTIS a.s. | 25977687 | 35,42 € | 31.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
F191030 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 111,00 € | 31.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
F191028 | Systémová údržba Human Klasik za 10-12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 86,70 € | 29.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
F191029 | Zdravotný materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 83,59 € | 29.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
F191026 | Konzultácie- portál UVO | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 72,00 € | 28.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
F191027 | Dell Optiplex 3020 SFF i5-4570 + inštalácia w8+upgrade na w10 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHC Slovakia s.r.o. | 35889781 | 180,00 € | 28.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
F191025 | Vodné, stočné DS Donnerova za 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 82,48 € | 28.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
F191023 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 184,02 € | 25.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
F191024 | Zdravotný materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 109,48 € | 25.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
F191022 | Vykonanie OÚS výťahu č.1-príprava na OÚS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 312,00 € | 24.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
F191021 | Kovanie na dvere | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Peter Martinka - MP Servis | 40222535 | 42,00 € | 21.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
F191019 | Čistiace a hygienicke prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 133,20 € | 21.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
F191020 | Elektródy pre EKG holter | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 5,60 € | 18.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
F191018 | informačná tabula | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CICERO, s.r.o. | 35762659 | 49,20 € | 17.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
F191017 | Publikácia "Zákon o verejnom obstarávaní" | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. | 44918682 | 128,14 € | 15.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
F191215 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 10-12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 551,23 € | 15.10.2019 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
F191016 | Údržbársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | V.P.F. MEDIUM s.r.o. | 35711531 | 12,35 € | 14.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
F191015 | Odber zemného plynu -vyúčtovanie od 1.1.2019 do 7.10.2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -19,99 € | 14.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
F190945 | Právne služby 09/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 14.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
F191014 | Deratizácia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Milan Hrabinský - DEMI | 17398444 | 150,00 € | 11.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
F191011 | Elektroinštalačný materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PROFI - STAR, s.r.o. | 46258060 | 74,11 € | 10.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
F191012 | Internet 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 10.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
F190944 | Spracovanie účtovníctva 09/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 10.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
F191013 | Aktualizačná odborná príprava p.J. | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Marcela spol.s.r.o. | 46445811 | 48,00 € | 10.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
F190942 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -628,39 € | 10.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
F190943 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 9/2019, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -117,35 € | 10.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
F191009 | Bavlnené rukavice | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 35,10 € | 09.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
F190939 | Telefón-hovory 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 29,95 € | 09.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra |