Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4391

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F191032 Služby zodpovednej osoby 10/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bepis s. r. o. 45625948 99,60 € 04.11.2019 22.11.2019 Faktúra
F191034 Pranie a žehlenie prádla za 10/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Riant, s. r. o. 46379681 378,48 € 04.11.2019 10.12.2019 Faktúra
F191031 Teploliečebné gélové vrecká 3M Nexcare Poliklinika Karlova Ves 17336236 VIVANTIS a.s. 25977687 35,42 € 31.10.2019 04.11.2019 Faktúra
F191030 Paušálny poplatok - servis výťahov za 10/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 DOLINSKÝ výťahy s.r.o. 47528559 111,00 € 31.10.2019 22.11.2019 Faktúra
F191028 Systémová údržba Human Klasik za 10-12/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 HOUR, spol. s r.o. 31586163 86,70 € 29.10.2019 22.11.2019 Faktúra
F191029 Zdravotný materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIMPRAX s.r.o. 31348904 83,59 € 29.10.2019 22.11.2019 Faktúra
F191026 Konzultácie- portál UVO Poliklinika Karlova Ves 17336236 Visions Consulting, s.r.o. 45394920 72,00 € 28.10.2019 07.11.2019 Faktúra
F191027 Dell Optiplex 3020 SFF i5-4570 + inštalácia w8+upgrade na w10 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PHC Slovakia s.r.o. 35889781 180,00 € 28.10.2019 07.11.2019 Faktúra
F191025 Vodné, stočné DS Donnerova za 10/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 82,48 € 28.10.2019 22.11.2019 Faktúra
F191023 Kancelársky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 ŠEVT a.s. 31331131 184,02 € 25.10.2019 22.11.2019 Faktúra
F191024 Zdravotný materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIMPRAX s.r.o. 31348904 109,48 € 25.10.2019 22.11.2019 Faktúra
F191022 Vykonanie OÚS výťahu č.1-príprava na OÚS Poliklinika Karlova Ves 17336236 DOLINSKÝ výťahy s.r.o. 47528559 312,00 € 24.10.2019 22.11.2019 Faktúra
F191021 Kovanie na dvere Poliklinika Karlova Ves 17336236 Peter Martinka - MP Servis 40222535 42,00 € 21.10.2019 23.10.2019 Faktúra
F191019 Čistiace a hygienicke prostriedky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Drogéria u Kovára s.r.o. 45641242 133,20 € 21.10.2019 07.11.2019 Faktúra
F191020 Elektródy pre EKG holter Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIHUM s.r.o. 35952580 5,60 € 18.10.2019 07.11.2019 Faktúra
F191018 informačná tabula Poliklinika Karlova Ves 17336236 CICERO, s.r.o. 35762659 49,20 € 17.10.2019 07.11.2019 Faktúra
F191017 Publikácia "Zákon o verejnom obstarávaní" Poliklinika Karlova Ves 17336236 KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. 44918682 128,14 € 15.10.2019 04.11.2019 Faktúra
F191215 Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 10-12/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. 35774738 551,23 € 15.10.2019 18.01.2020 Faktúra
F191016 Údržbársky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 V.P.F. MEDIUM s.r.o. 35711531 12,35 € 14.10.2019 16.10.2019 Faktúra
F191015 Odber zemného plynu -vyúčtovanie od 1.1.2019 do 7.10.2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -19,99 € 14.10.2019 06.11.2019 Faktúra
F190945 Právne služby 09/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. 47232277 600,00 € 14.10.2019 22.11.2019 Faktúra
F191014 Deratizácia Poliklinika Karlova Ves 17336236 Milan Hrabinský - DEMI 17398444 150,00 € 11.10.2019 04.11.2019 Faktúra
F191011 Elektroinštalačný materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 PROFI - STAR, s.r.o. 46258060 74,11 € 10.10.2019 15.10.2019 Faktúra
F191012 Internet 10/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 10.10.2019 04.11.2019 Faktúra
F190944 Spracovanie účtovníctva 09/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 VGD SLOVAKIA, s.r.o. 36254339 1 680,00 € 10.10.2019 04.11.2019 Faktúra
F191013 Aktualizačná odborná príprava p.J. Poliklinika Karlova Ves 17336236 Marcela spol.s.r.o. 46445811 48,00 € 10.10.2019 04.11.2019 Faktúra
F190942 Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 9/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -628,39 € 10.10.2019 06.11.2019 Faktúra
F190943 Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 9/2019, DS Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -117,35 € 10.10.2019 06.11.2019 Faktúra
F191009 Bavlnené rukavice Poliklinika Karlova Ves 17336236 SULKA, s.r.o. 36333816 35,10 € 09.10.2019 09.10.2019 Faktúra
F190939 Telefón-hovory 9/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 29,95 € 09.10.2019 04.11.2019 Faktúra