Faktúry
Počet záznamov: 4052
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F190205 | Tonery do tlačiarní | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 22,20 € | 05.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
F190146 | Paušálny poplatok - servis výťahov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 111,00 € | 04.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
F190147 | Vodné-stočné, PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 916,12 € | 04.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
F190202 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 1/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AJFA+AVIS, s.r.o. | 31602436 | 14,70 € | 04.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
F190203 | Odber zemného plynu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 758,00 € | 04.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
F190201 | Servis a kontrola zdravotnej techniky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BTL Slovakia, s.r.o. | 36404772 | 46,80 € | 04.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
F190148 | Pranie a žehlenie prádla | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 259,50 € | 04.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
F190204 | servis zariadenia RDG 1/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 04.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
F190144 | Dezinfekčný prípravok Neoform Med Rapid | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 35,23 € | 30.01.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
F190143 | Vodné, stočné DS Donnerova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 135,97 € | 29.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
F190142 | PC s OS W8 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHC Slovakia s.r.o. | 35889781 | 192,00 € | 28.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
F190141 | Tonery do tlačiarní a kancelársky papier | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 81,00 € | 25.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
F190138 | Čistiace a hygienicke potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 72,00 € | 24.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
F190139 | Miestny poplatok -komunálne a drobné stavebné odpady | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 6 105,12 € | 24.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
F190140 | Čistiace a hygienicke potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 64,19 € | 24.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
F190130 | Vyúčtovanie odber plynu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 259,04 € | 22.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
F190131 | Strava DS Donnerova-deti a dospelí | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 325,16 € | 22.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
F190134 | Strava DS Donnerova deti a dospelí | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 467,72 € | 22.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
F190136 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 249,65 € | 22.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
F190137 | ŠZM a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 157,46 € | 22.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
F190135 | CD-R + kamera | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 449,78 € | 21.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
F190133 | Čistiace a hygienicke potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 146,18 € | 21.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
F190112 | hovory | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 34,91 € | 18.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
F190121 | Mobilné telefóny | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 30,93 € | 18.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
F190122 | Právne služby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 18.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
F190123 | Služby poradcu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,40 € | 18.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
F190124 | Infekčný odpad | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 124,16 € | 18.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
F190125 | TÚV a ÚK Denný stacionár | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 177,01 € | 18.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
F190132 | Výmena termostatických ventilov-DS Donnerova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ludovit Korbelič | 32169281 | 960,52 € | 18.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
F190126 | TÚV a ÚK PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -960,04 € | 18.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra |