Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6395

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F230939 Kancelársky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 733,02 € 02.10.2023 27.10.2023 Faktúra
F231002 Odber zemného plynu 10/2023 záloha Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 808,00 € 02.10.2023 13.10.2023 Faktúra
F230937 Paušálny poplatok - servis výťahov za 09/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 DOLINSKÝ výťahy s.r.o. 47528559 84,00 € 02.10.2023 13.10.2023 Faktúra
O231002 konfigurácia programu Poliklinika Karlova Ves 17336236 Michaela Sedmáková 43341314 200,00 € 02.10.2023 25.10.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
O231003 PD VTZ elektrického Poliklinika Karlova Ves 17336236 Marek Belko 45404691 300,00 € 02.10.2023 25.10.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
O231004 Pranie a žehlenie prádla 10/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Riant, s. r. o. 46379681 0,00 € 02.10.2023 16.10.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
O231005 Výkon bezpečnostnej služby 10/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 A plus services, a.s. 35783176 902,70 € 02.10.2023 16.10.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
O231001 dovoz stravy pre DS Donnerova 1 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. 45368791 0,00 € 02.10.2023 16.10.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
F230932 Pranie a žehlenie prádla za 09/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Riant, s. r. o. 46379681 215,76 € 29.09.2023 27.10.2023 Faktúra
F230934 Tonery Poliklinika Karlova Ves 17336236 Quatro print, spol. s r. o. 36365645 40,80 € 29.09.2023 27.10.2023 Faktúra
F230933 Montáž a demontáž 2k LED svetiel Poliklinika Karlova Ves 17336236 B - Stavmont s. r. o. 47556579 206,09 € 29.09.2023 13.10.2023 Faktúra
O230922 CD-R Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 114,50 € 29.09.2023 05.11.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Objednávka
O230921 Kancelárske potreby Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 733,02 € 28.09.2023 09.10.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
F230931 lieky+zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Benu SK 105 s.r.o. 52924726 42,95 € 27.09.2023 27.10.2023 Faktúra
F230930 doména a webhosting start Poliklinika Karlova Ves 17336236 Webglobe a.s. 52486567 44,20 € 27.09.2023 22.10.2023 Faktúra
F230929 Služby bezpečnostného poradcu 22.09.2023-21.12.2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar s.r.o. 36552119 181,08 € 27.09.2023 22.10.2023 Faktúra
O230920 Dodanie, montáž a inštalácia klimatizačných jednotiek Poliklinika Karlova Ves 17336236 ELEKTRO KLIMA NZ s.r.o. 44104863 3 330,00 € 27.09.2023 05.11.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Objednávka
O230919 Webohosting a obnova domény Poliklinika Karlova Ves 17336236 Webglobe a.s. 52486567 44,20 € 27.09.2023 02.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Objednávka
F230927 Led stropné svietidlo , led žiarovky Poliklinika Karlova Ves 17336236 LEDart s.r.o. 50020552 65,96 € 26.09.2023 27.09.2023 Faktúra
F230928 Zabezpečenie procesu VO - projektová dokumentácia na fotovoltiku Poliklinika Karlova Ves 17336236 KRAUS Co., s.r.o. 36821438 1 440,00 € 26.09.2023 29.09.2023 Faktúra