Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6212

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F230807 školenie a konzultácie pracoviska RDG Poliklinika Karlova Ves 17336236 CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. 35774738 159,00 € 03.08.2023 28.08.2023 Faktúra
F230810 Systémová údržba Human Klasik za 07-09/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 HOUR, spol. s r.o. 31586163 120,00 € 03.08.2023 18.08.2023 Faktúra
F230806 Preddavky odberu elektrickej energie DS 08/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 175,00 € 03.08.2023 11.08.2023 Faktúra
F230739 Elektroinštalačné práce - Rovniankova 1 Poliklinika Karlova Ves 17336236 B - Stavmont s. r. o. 47556579 376,26 € 03.08.2023 11.08.2023 Faktúra
F230736 Prenájom rohoží 07/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Elis Textile Care SK, s.r.o. 44506031 113,28 € 02.08.2023 31.08.2023 Faktúra
F230804 lieky Poliklinika Karlova Ves 17336236 PHARMAPOST, s. r. o. 51193175 1,94 € 02.08.2023 31.08.2023 Faktúra
F230803 samolepky, textové značenia Poliklinika Karlova Ves 17336236 PIKTOGRAM SK, s.r.o. 53433602 36,85 € 02.08.2023 02.08.2023 Faktúra
F230802 Paušálny servis zariadenia RDG za 08/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PULImedical spol. s r.o. 31344399 547,66 € 01.08.2023 31.08.2023 Faktúra
F230732 Výkon bezpečnostnej služby 7/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 A plus services, a.s. 35783176 842,52 € 01.08.2023 31.08.2023 Faktúra
F230730 Zrážky PKV 07/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 386,14 € 01.08.2023 28.08.2023 Faktúra
F230729 Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 07/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 75,61 € 01.08.2023 28.08.2023 Faktúra
F230734 lieky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Narodný onkologický ústav 00165336 7,11 € 01.08.2023 28.08.2023 Faktúra
F230733 CD-R Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 109,45 € 01.08.2023 28.08.2023 Faktúra
F230801 Odber zemného plynu 8/2023 záloha Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 125,00 € 01.08.2023 11.08.2023 Faktúra
F230731 Paušálny poplatok - servis výťahov za 07/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 DOLINSKÝ výťahy s.r.o. 47528559 84,00 € 01.08.2023 11.08.2023 Faktúra
O230802 Čistiace a hygienické prostriedky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 335,30 € 01.08.2023 11.08.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
O230804 Výkon bezpečnostnej služby 08/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 A plus services, a.s. 35783176 856,68 € 01.08.2023 04.09.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
O230805 Pranie a žehlenie prádla 08/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Riant, s. r. o. 46379681 400,00 € 01.08.2023 08.08.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
O230806 Zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medplus s.r.o. 45322040 89,30 € 01.08.2023 08.08.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Objednávka
O230807 skartovačka Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 300,00 € 01.08.2023 23.08.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Objednávka