Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6212

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F230663 Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 06/23 ZS Rovniankova Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar s.r.o. 36552119 134,57 € 11.07.2023 04.08.2023 Faktúra
F230662 Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 06/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar s.r.o. 36552119 305,21 € 11.07.2023 04.08.2023 Faktúra
F230660 Výkon PZS 06/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MIOMED s.r.o. 44729081 54,00 € 11.07.2023 28.07.2023 Faktúra
F230658 upratovanie ZS Rovniankova - 06/23 Poliklinika Karlova Ves 17336236 SLOVCLEAN, a.s. 35956526 817,56 € 11.07.2023 28.07.2023 Faktúra
F230661 Čistenie kanalizácie Poliklinika Karlova Ves 17336236 In-kanál, spol.s.r.o. 35773308 360,00 € 11.07.2023 28.07.2023 Faktúra
F230708 Internet 07/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 11.07.2023 28.07.2023 Faktúra
F230659 Poplatky mobilné telefóny + zariadenia 06/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 177,68 € 11.07.2023 28.07.2023 Faktúra
F230707 Daň z nehnuteľností na 2023 - zverená časť v budove ZS Rovniankova 1, trakt B Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 2 083,30 € 11.07.2023 14.07.2023 Faktúra
F230704 Výkon havarijnej služby - paušál za II.Q/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 KOMPLET s.r.o. 35724901 180,00 € 10.07.2023 04.08.2023 Faktúra
F230706 Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.06.-03.07.2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 181,50 € 10.07.2023 04.08.2023 Faktúra
F230653 Palivo EVO 95 Poliklinika Karlova Ves 17336236 SLOVNAFT, a.s. 31322832 74,05 € 10.07.2023 04.08.2023 Faktúra
F230705 Preddavky odberu elektrickej energie DS 07/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 151,97 € 10.07.2023 04.08.2023 Faktúra
F230649 Nájom fliaš-medicínsky kyslík 06/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 685852 27,00 € 10.07.2023 28.07.2023 Faktúra
F230652 zmes betónu, tehál - likvidácia 06/23 Poliklinika Karlova Ves 17336236 BUČINA EKO, s.r.o. 46156101 61,20 € 10.07.2023 28.07.2023 Faktúra
F230651 Zabezpečenie služby prevádzkovania trafostanice za 1.polrok 2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 597,60 € 10.07.2023 28.07.2023 Faktúra
F230655 Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 06/2023, PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 898,88 € 10.07.2023 28.07.2023 Faktúra
F230654 Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 06/2023, DS Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 23,15 € 10.07.2023 28.07.2023 Faktúra
F230650 Výkon PZS za 1.polrok 2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 35859857 360,00 € 10.07.2023 28.07.2023 Faktúra
F230657 Telefón hovory 06/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 276,92 € 10.07.2023 14.07.2023 Faktúra
F230656 Telefón hovory 06/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 7,10 € 10.07.2023 14.07.2023 Faktúra