Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5483
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F221049 | Telefón-hovory 10/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 5,48 € | 08.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
F221105 | Rukavice nitrilové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 125,40 € | 08.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
F221103 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 11/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 126,63 € | 07.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
O221108 | Lieky-tuberkulín | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 201,45 € | 07.11.2022 | 09.11.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
O221109 | Odberova stolicka s jednou područkou model č. 47933 – sedacia a operadlová časť koženka zelená č.19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZDRAVZAR s.r.o. | 47831499 | 271,20 € | 07.11.2022 | 12.12.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
F221102 | Meranie dozimetrov RDG za obdobie 15.07.2022-14.10.2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 32,46 € | 04.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
F221039 | Palivo EVO 95 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 58,40 € | 04.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
F221044 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 10/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 137,75 € | 04.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
F221038 | Výkon bezpečnostnej služby 10/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 863,76 € | 04.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
O221107 | Čistenie a oprava kanalizačnej rúry - havária | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ludovit Korbelič | 32169281 | 222,48 € | 04.11.2022 | 30.11.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
O221106 | inzercia-rdg asistent | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | 118,80 € | 04.11.2022 | 04.08.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
O221105 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 646,45 € | 04.11.2022 | 24.11.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
F221037 | Toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 12,00 € | 03.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
F221035 | Pranie a žehlenie prádla za 10/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 239,16 € | 02.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
F221034 | zrážky DS 10/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 67,10 € | 02.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
F221033 | Zrážky PKV 10/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 341,48 € | 02.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
F221031 | Prenájom rohoží za 10/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 99,74 € | 02.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
F221101 | Odber zemného plynu 11/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 374,00 € | 02.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
F221032 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 10/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 02.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
F221030 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 01.10-31.12. 2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 248,70 € | 02.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra |