Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6212

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
O230817 Dezinfekčné prostriedky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medishop Slovakia, s.r.o. 36748269 59,53 € 08.08.2023 23.08.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
F230818 Tonery Poliklinika Karlova Ves 17336236 Quatro print, spol. s r. o. 36365645 21,60 € 07.08.2023 08.09.2023 Faktúra
F230812 lieky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Narodný onkologický ústav 00165336 51,34 € 07.08.2023 08.09.2023 Faktúra
F230811 Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.07.-03.08.2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 011,12 € 07.08.2023 31.08.2023 Faktúra
F230814 Toner Poliklinika Karlova Ves 17336236 Quatro print, spol. s r. o. 36365645 16,80 € 07.08.2023 31.08.2023 Faktúra
F230743 upratovanie ZS Rovniankova - 07/23 Poliklinika Karlova Ves 17336236 SLOVCLEAN, a.s. 35956526 817,56 € 07.08.2023 31.08.2023 Faktúra
F230741 Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 07/2023, DS Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 29,94 € 07.08.2023 18.08.2023 Faktúra
F230740 Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 07/2023, PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 836,26 € 07.08.2023 18.08.2023 Faktúra
F230813 zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIHUM s.r.o. 35952580 205,30 € 07.08.2023 18.08.2023 Faktúra
O230814 Vypracovanie a realizácia VO-zákazka s nízkou hodnotou 2x Poliklinika Karlova Ves 17336236 KRAUS Co., s.r.o. 36821438 2 880,00 € 07.08.2023 07.09.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
O230813 lieky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Narodný onkologický ústav 00165336 51,34 € 07.08.2023 08.08.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
F230742 Služby PO a BOZP PKV 07/2023 + Služby technika PO a BOZP Rovniankova na 2023 za 07/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 FIRECONTROL SAFETY s.r.o. 51430347 490,80 € 07.08.2023 11.08.2023 Faktúra
O230815 dodanie a montáž izolačného 2-skla Poliklinika Karlova Ves 17336236 Peter Ložan - SKLENÁRSTVO, s.r.o. 52182762 384,00 € 07.08.2023 02.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Objednávka
O230811 zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIHUM s.r.o. 35952580 205,30 € 04.08.2023 08.08.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
O230812 zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medplus s.r.o. 45322040 136,48 € 04.08.2023 08.08.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Objednávka
O230810 dodanie a inštalácia polepov (nálepiek) Poliklinika Karlova Ves 17336236 CICERO GROUP s.r.o. 36839205 342,00 € 04.08.2023 22.12.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Objednávka
O230809 OPaOS VTZ elektrického Poliklinika Karlova Ves 17336236 BMT group s.r.o. 53542614 288,00 € 04.08.2023 02.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Objednávka
F230809 termocitlivý papier na sono + pumpa na kanister Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medplus s.r.o. 45322040 89,30 € 03.08.2023 31.08.2023 Faktúra
F230808 Skartovačka HP OneShred 18CC Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 296,22 € 03.08.2023 31.08.2023 Faktúra
F230738 Nájom fliaš-medicínsky kyslík 07/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 685852 27,90 € 03.08.2023 28.08.2023 Faktúra