Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6214

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F230908 Predlžovací kábel Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 11,90 € 07.09.2023 12.09.2023 Faktúra
O230906 Rukavice nitrilové Poliklinika Karlova Ves 17336236 pre Vás, s.r.o. 53123727 79,92 € 07.09.2023 18.09.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
O230907 Kancelárske potreby Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 95,85 € 07.09.2023 25.09.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Objednávka
O230908 zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIHUM s.r.o. 35952580 248,00 € 07.09.2023 18.09.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
O230909 zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medplus s.r.o. 45322040 251,41 € 07.09.2023 19.09.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Objednávka
O230910 Čistiace a hygienické prostriedky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 320,98 € 07.09.2023 18.09.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
F230905 Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.08.-03.09.2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 913,36 € 06.09.2023 09.10.2023 Faktúra
F230857 Nájom fliaš-medicínsky kyslík 08/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 685852 27,90 € 06.09.2023 29.09.2023 Faktúra
F230856 Hygienické a čistiace prostriedky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 1 369,02 € 06.09.2023 29.09.2023 Faktúra
O230905 lieky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Narodný onkologický ústav 00165336 44,75 € 06.09.2023 18.09.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
F230904 lieky Poliklinika Karlova Ves 17336236 PHARMAPOST, s. r. o. 51193175 2,81 € 05.09.2023 09.10.2023 Faktúra
F230855 Palivo EVO 95 Poliklinika Karlova Ves 17336236 SLOVNAFT, a.s. 31322832 69,38 € 05.09.2023 29.09.2023 Faktúra
DZ23024 Záloha na energie Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 5 300,00 € 05.09.2023 13.09.2023 Faktúra
F230903 Preddavky odberu elektrickej energie DS 09/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 175,00 € 05.09.2023 14.09.2023 Faktúra
DZ23026 Záloha na teplo Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 590,00 € 05.09.2023 08.09.2023 Faktúra
DZ23025 Záloha na teplo Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 3 680,00 € 05.09.2023 08.09.2023 Faktúra
O230904 Vykonanie dezinsekcie Poliklinika Karlova Ves 17336236 DDD-Pohotovosť 36730114 160,00 € 05.09.2023 02.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Objednávka
F230901 Paušálny servis zariadenia RDG za 09/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PULImedical spol. s r.o. 31344399 547,66 € 04.09.2023 29.09.2023 Faktúra
F230852 Zrážky PKV 08/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 386,14 € 04.09.2023 29.09.2023 Faktúra
F230851 Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 08/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 75,61 € 04.09.2023 29.09.2023 Faktúra