Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5483
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F221163 | Zodpovedná osoba 4Q 2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | andrej.it s.r.o. | 50022695 | 216,00 € | 19.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
O221214 | náplne pre tlačiareň napaľovacieho automatu EPSON | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DAMEDIS s.r.o. | 47864249 | 216,00 € | 19.12.2022 | 20.01.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
F221211 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 17,60 € | 15.12.2022 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
F221210 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 11,55 € | 15.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
O221212 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 17,60 € | 15.12.2022 | 27.12.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
O221211 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 11,55 € | 15.12.2022 | 27.12.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
F221209 | predlžovacie káble a led žiarovky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 32,95 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
F221207 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie za 12/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 132,01 € | 14.12.2022 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
F221208 | Perforovaný papier na vyšetrovacie lôžko | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 29,88 € | 14.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
O221210 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 1 348,20 € | 14.12.2022 | 30.12.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
F221206 | Výkon havárijnej služby- paušál za IV.Q/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 162,00 € | 13.12.2022 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
F221156 | Právne služby 11/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 13.12.2022 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
F221157 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 11/2022 + potvrdenie o zbere | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 119,10 € | 13.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
F221158 | Spracovanie účtovníctva 11/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 872,00 € | 13.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
F221205 | Internet 12/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 13.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
F221155 | upratovanie ZS Rovniankova, 11/22 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVCLEAN, a.s. | 35956526 | 32,40 € | 12.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
F221154 | upratovanie ZS Rovniankova , 11/22 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVCLEAN, a.s. | 35956526 | 594,00 € | 12.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
O221207 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 945,50 € | 12.12.2022 | 21.12.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
O221209 | Modernizácia osvetlenia čakární a chodieb - naviacpráce | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | QUAZAR SK s.r.o. | 35688106 | 1 081,08 € | 12.12.2022 | 20.01.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
O221208 | Papier na vyšetrovacie stoly | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 29,88 € | 12.12.2022 | 21.12.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka |