Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6212
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F230648 | Služby PO a BOZP PKV 06/2023 + Služby technika PO a BOZP Rovniankova na 2023 za 06/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 490,80 € | 10.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
O230705 | Čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 182,65 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
O230704 | Svietidlá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | B - Stavmont s. r. o. | 47556579 | 297,94 € | 07.07.2023 | 03.08.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
O230703 | Servisná prehliadka automatických dverí | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | GU SLOVENSKO, s.r.o. | 35793708 | 432,00 € | 06.07.2023 | 04.08.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
F230647 | Služby bezpečnostného poradcu 22.06.2023-21.09.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 181,08 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
F230646 | Prenájom rohoží 06/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 113,28 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
F230645 | Podpora ADAM 3.0 Doktor NEM - ZS Rovniankova 6/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 127,20 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
F230805 | Poistenie majetku a zodp. za škodu 09.08.2023-08.08.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Generali Poisťovňa, a. s. | 35709332 | 148,15 € | 03.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
F230702 | Paušálny servis zariadenia RDG za 07/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 547,66 € | 03.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
F230642 | Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 06/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 74,26 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
F230641 | Zrážky PKV 06/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 373,98 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
F230640 | Výkon bezpečnostnej služby 6/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 856,68 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
F230643 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 78,41 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
F230701 | Odber zemného plynu 7/2023 záloha | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 125,00 € | 03.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
F230644 | Strava deti DS 06/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 234,60 € | 03.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
F230639 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 06/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 03.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
F230703 | Servis zariadenia AL-KO BC (kosačka) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Mtech servis s.r.o. | 55265961 | 97,00 € | 03.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
O230701 | Pranie a žehlenie prádla 07/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 400,00 € | 03.07.2023 | 13.07.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
O230702 | Výkon bezpečnostnej služby 07/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 842,52 € | 03.07.2023 | 01.08.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
F230637 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 131,76 € | 30.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra |