Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6042

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F231014 konfigurácia programu ADAM Poliklinika Karlova Ves 17336236 Michaela Sedmáková 43341314 200,00 € 09.10.2023 22.10.2023 Faktúra
F230946 Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 09/2023, DS Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -58,68 € 06.10.2023 23.10.2023 Faktúra
F230945 Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 09/2023, PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 480,47 € 06.10.2023 22.10.2023 Faktúra
F230948 Telefón hovory 09/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 277,09 € 06.10.2023 13.10.2023 Faktúra
F230947 Telefón hovory 09/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 5,03 € 06.10.2023 13.10.2023 Faktúra
O231007 Dezinfekčné prostriedky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medishop Slovakia, s.r.o. 36748269 76,80 € 06.10.2023 05.11.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
O231008 zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medplus s.r.o. 45322040 34,88 € 06.10.2023 16.10.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Objednávka
O231009 Kancelárske potreby Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 200,00 € 06.10.2023 16.10.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
O231010 CD-R Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 114,50 € 06.10.2023 25.10.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Objednávka
F231010 CD-R Poliklinika Karlova Ves 17336236 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 56,18 € 06.10.2023 10.10.2023 Faktúra
F231009 sieťový kábel Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 8,09 € 06.10.2023 10.10.2023 Faktúra
F231005 Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.09.-03.10.2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 022,29 € 05.10.2023 05.11.2023 Faktúra
F231008 CD-R Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 114,50 € 05.10.2023 05.11.2023 Faktúra
F231007 Poplatky mobilné telefóny + zariadenia 09/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 177,71 € 05.10.2023 22.10.2023 Faktúra
F231006 vyjadrenie k inžinierskym sieťam-UPC Poliklinika Karlova Ves 17336236 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 27,00 € 05.10.2023 06.10.2023 Faktúra
F230942 Nájom fliaš-medicínsky kyslík 09/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 685852 27,00 € 04.10.2023 27.10.2023 Faktúra
F230944 Výkon PZS 09/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MIOMED s.r.o. 44729081 54,00 € 04.10.2023 27.10.2023 Faktúra
F230943 Strava deti DS 09/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. 45368791 193,20 € 04.10.2023 22.10.2023 Faktúra
F230941 Prenájom rohoží 09/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Elis Textile Care SK, s.r.o. 44506031 113,28 € 03.10.2023 27.10.2023 Faktúra
F231003 lieky Poliklinika Karlova Ves 17336236 PHARMAPOST, s. r. o. 51193175 10,01 € 03.10.2023 05.11.2023 Faktúra