Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5483

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F230311 Hygienické a čistiace prostriedky PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 286,02 € 15.03.2023 06.04.2023 Faktúra
O230309 MS Office Poliklinika Karlova Ves 17336236 Mibuelo, s.r.o. 53550960 203,75 € 15.03.2023 19.04.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
F230285 upratovanie ZS Rovniankova - 02/23 Poliklinika Karlova Ves 17336236 SLOVCLEAN, a.s. 35956526 626,40 € 14.03.2023 06.04.2023 Faktúra
F230310 Havarijný zásah ZS Rovniankova-zatekanie Poliklinika Karlova Ves 17336236 KOMPLET s.r.o. 35724901 110,40 € 14.03.2023 31.03.2023 Faktúra
O230308 Servisná prehliadka zdravotníckeho prístroja Poliklinika Karlova Ves 17336236 BTL Slovakia, s.r.o. 36404772 70,80 € 14.03.2023 09.05.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
F230308 Toner HP CF283A Poliklinika Karlova Ves 17336236 LASER servis , spol. s.r.o. 35755989 9,60 € 13.03.2023 06.04.2023 Faktúra
F230309 Lieky + zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Narodný onkologický ústav 00165336 164,91 € 13.03.2023 06.04.2023 Faktúra
F230307 Preddavky odberu elektrickej energie DS 03/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 151,97 € 13.03.2023 06.04.2023 Faktúra
F230284 Právne služby 02/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. 47232277 600,00 € 13.03.2023 31.03.2023 Faktúra
F230306 Internet 03/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 13.03.2023 24.03.2023 Faktúra
F230283 Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 02/2023 ZS Rovniankova Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar s.r.o. 36552119 133,20 € 10.03.2023 06.04.2023 Faktúra
F230282 Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 02/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar s.r.o. 36552119 292,34 € 10.03.2023 06.04.2023 Faktúra
F230281 Strava deti DS 02/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. 45368791 179,40 € 10.03.2023 24.03.2023 Faktúra
O230307 upratovacie služby Poliklinika Karlova Ves 17336236 SLOVCLEAN, a.s. 35956526 626,40 € 10.03.2023 09.05.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
F230279 Dobropis k FA 90023662 - DS 02/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -0,44 € 09.03.2023 23.03.2023 Faktúra
F230280 Dobropis k FA 202340148 za 01/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 VGD SLOVAKIA, s.r.o. 36254339 -96,00 € 09.03.2023 16.03.2023 Faktúra
O230305 zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIHUM s.r.o. 35952580 111,00 € 09.03.2023 22.03.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
O230306 Vykonanie OPaOS Poliklinika Karlova Ves 17336236 MARTINUSÍK, s.r.o. 46048324 336,00 € 09.03.2023 19.04.2023 Ing. Silvia Némethová Riaditeľ Objednávka
F230305 Kancelársky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 102,10 € 08.03.2023 06.04.2023 Faktúra
F230274 Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 02/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 2 302,12 € 08.03.2023 06.04.2023 Faktúra