Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5342

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F230263 vyúčtovanie vodné-stočné PKV 2/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 273,67 € 02.03.2023 31.03.2023 Faktúra
F230261 Výkon bezpečnostnej služby 02/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 A plus services, a.s. 35783176 778,80 € 02.03.2023 31.03.2023 Faktúra
F230262 Paušálny poplatok - servis výťahov za 02/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 DOLINSKÝ výťahy s.r.o. 47528559 84,00 € 02.03.2023 16.03.2023 Faktúra
F230256 Odber zemného plynu 1-2/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 626,00 € 02.03.2023 06.03.2023 Faktúra
F230260 Pranie a žehlenie prádla za 02/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Riant, s. r. o. 46379681 288,12 € 01.03.2023 31.03.2023 Faktúra
F230302 Paušálny servis zariadenia RDG za 03/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PULImedical spol. s r.o. 31344399 547,66 € 01.03.2023 31.03.2023 Faktúra
F230252 Toner Poliklinika Karlova Ves 17336236 LASER servis , spol. s.r.o. 35755989 8,40 € 01.03.2023 31.03.2023 Faktúra
F230251 oprava tlačiarne Poliklinika Karlova Ves 17336236 LASER servis , spol. s.r.o. 35755989 12,00 € 01.03.2023 31.03.2023 Faktúra
F230259 Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 02/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 68,86 € 01.03.2023 31.03.2023 Faktúra
F230258 Zrážky PKV 02/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 349,68 € 01.03.2023 31.03.2023 Faktúra
F230253 Montáž nových a presun LED svetiel Poliklinika Karlova Ves 17336236 QUAZAR SK s.r.o. 35688106 469,49 € 01.03.2023 16.03.2023 Faktúra
F230301 Odber zemného plynu 3/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 533,00 € 01.03.2023 20.03.2023 Faktúra
F230254 test bleskozvodu PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 LP - AXIS, s.r.o. 35797029 99,60 € 01.03.2023 16.03.2023 Faktúra
F230255 Tlačivá Poliklinika Karlova Ves 17336236 IGAZ - Papier, spol. s r.o. 36351792 48,00 € 01.03.2023 13.03.2023 Faktúra
O230301 Výkon bezpečnostnej služby Poliklinika Karlova Ves 17336236 A plus services, a.s. 35783176 895,62 € 01.03.2023 03.04.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
O230302 Pranie a žehlenie prádla 03/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Riant, s. r. o. 46379681 400,00 € 01.03.2023 13.03.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
F230249 OP a OS VZT elektrických, budova dospelých Poliklinika Karlova Ves 17336236 BMT group s.r.o. 53542614 2 220,00 € 28.02.2023 16.03.2023 Faktúra
F230250 Revízia tlakových nádob OST PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 35859857 558,00 € 28.02.2023 16.03.2023 Faktúra
F230257 Oprava svetelných panelov PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 AMALKER GROUP, s.r.o. 36697427 170,00 € 28.02.2023 13.03.2023 Faktúra
F230245 lieky + ŠZM a zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 PHARMAPOST, s. r. o. 51193175 73,63 € 27.02.2023 31.03.2023 Faktúra